你好,去年十二月份结转的成本 ,之前是多结转了还是少结转 了?
请问报销完毕的无发票差旅费餐补,当时报销计入销售费用-差旅费了,工资表中包括这项补助,计提工资的时候就按包括这项补助的工资总额计提,然后发放工资的时候按照补助金额冲回销售费用-工资,这样对吗?出去办事的误餐补助是不是也可以这么做?
老师,您好,我想问下我司给政府单位供应冰冻食品,需开具发票。但是冰冻食品因为品牌杂,供应商说很多品牌提供不了进项发票,只能固定开丸子类的发票。请问没有进项发票可以吗?
老师你好,我7月有几张8月的进项发票我能勾选认证掉吗
公司销售出去的产品有问题,直接给客户补发了一批,借销售费,贷主营收入和增值税销项,同时做了出库。 这个怎么报税?
老师,我们一般纳税人,对方上个月开错了一张票,后面说红冲了,我这个报税的时候,抵扣的进项税还有这张票,是正常发票!如何处理呢?
请问老师,谁有现金流量表(自动生成) 我这里有资产负债表和利润表
老师您好,请问从关联公司调入的员工,来公司报到发生的火车票是否可以进项抵扣,计入差旅费核算
开了专票,单位又打了私账,又要票咋处理
老师,有计算增值税进项税Excel表格吗
单位暂停营业,解雇员工,领失业保险金。但是有个员工特殊原因职务解除不了,导致无法领取。单位和其协商,按失业险金额,及领取失业险期间的医疗保险金金额给予补发。网银转账时候,备注应该怎么写明确一些?能否写补失业险和医疗险?
多结转了
你好,冲销多结转的成本,分录啊 借:库存商品,贷:以前年度损益调整—主营业务成本
我这个成本是暂估的 我能红冲这个暂估成本再结转吗 我这个暂估的估错了
你好,需要先红冲暂估的
我没有以前年度损益调整 我需要再哪个上面建这个科目
你好,是损益类的科目
里面没有这个科目 我直接放到未分配利润里面行吗
你好,没有这个科目,可以通过 利润分配—未分配利润 科目代替
1.借利润分配 未分配利润 贷主营业务成本 借主营业务成本 贷 库存商品 2.红冲错误暂估 3.借主营业务成本 带未分配利润 是这样么
你好,跨年损益事项调整,不能通过 主营业务成本 科目核算啊
那我当时暂估的那个贷方 暂估的客户 上面的金额怎么消除呐
你好,把之前暂估的分录红冲就是了,如果分录涉及到损益科目,用 利润分配—未分配利润 科目代替