你好,可以通过增加费用入账的方式,来降低利润
老师,建筑安装行业按完工百分比结转, 1.年底利润表上的收入跟增值税表上的不一致,可以么? 2.项目上发生了成本,但一直没有回款也没有开票,年底要不要结转成本呢?
企业利润比较高,应该怎么调,账上没有那么多成本可以结转,也没有申报工资
这个季度没有收入相应也没有成本,只有期间费用,那么申报企业所得税时是不是直接在总利润中填写负数就可以吗?收入和成本那里填写零
老师,有没有这样的一种情况,我账上利润总额是负数,但是我申报表那里调了之后显示要交企业所得税,那我账上应该怎么来调呢?有没有可能出现这样的情况?
那郭老师,这样就可以通过减少劳务成本调整存货,也调整了虚的未分配利润了是吧。因为我也正想说,现在未分配利润就是虚高上面,但账上金额没有那么多?
请问一下多做的预收账款怎么冲减
收到的个税手续费返还,如果全额发给了个人,都需要交什么税。
单位上个季度填了未开票收入,这个季度申报时0申报会被税务查吗
小规模企业。开票不含税金额298126.04税额2981.26。含税金额是301107.3。这个超过免税金额了吗。需要缴纳增值税吗
老师,现在没有上市公司可以公司名称上加股份两个字吗?
老师,对方借我司的往来款,一直没有还,现在对方公司又注销了,这个要怎么来处理?
是货物公司 请问我进了一张电器安装费的发票 但是我销售货物有对应成本,但是加上这笔电器安装费的发票做成本 导致成本大于收入了? 请问要这么办?
想问一下货物里面包含免费服务一年,那这个免费服务怎么确定收入?那这个免费的技术服务不用开增值税票是吗
老板个人买的手机开了公司的发票应该如何入账?
授权软著使用如何开专票
账上没有那么多现金,做费用是不是只能走银行,走银行的话会不会被查呢
你好,账上没有那么多现金,做费用可以挂账 银行方面是需要做到账实一致的
那我可不可以做劳务呢,或者发放一次性奖金
你好,按规定当然是不可以。 但是有的单位为了控制利润,会想各自办法
如果做劳务费应该怎样做分录呢
你好 借:管理费用等科目,贷:其他应付款
那发放奖金的分录呢呢
你好 计提的时候,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬 发放的时候,借:应付职工薪酬, 贷:银行存款等科目
做坏账损失的话需不需要什么资料,分录应该怎么做呢
你好,做坏账损失的话,需要相应的证明 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借:坏账准备,贷:应收账款
那企业利润拿来分红,分录怎么做呢
你好 借:利润分配—应付股利 , 贷:应付股利 借:应付股利 , 贷:银行存款 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)