你好; 是的; 这样重复了。 你冲一笔哈

月末,会计小张复核公司账簿发现,20197月15日至31日的运输费5000元(运输费系为销售货物发生的运费)已实际发生,但由于运输公司未开具发票给公司,因此小张未入账。但实际上,该运输费已在7月发生,所以小张应该做如下会计分录: 借:销售费用 5000 贷:应付账款 5000 如果费用实际发生的话可以按期间计提,但有一个问题,在2020.5.31汇算清缴前一定要取得相关凭证依据,可以不做所得税前调整,这时这张发票开时间是2020年2月开了,那这个新开的这张发票是要放回2019.7月的记账凭证中吗,还是如何放置处理
我想问一下这个应付账款,管理费用,还有那个销售费用是多少?我怕我算的不对。 1日D电商公司成立收到股东投资款30000其中股东李同学200000,王同学100000 1.6日完成注册京东店铺支付保证金30000技术服务费12000按照销售费用处理 1.8日签订仓库租赁协议租下藕塘电子商务仓区一仓库兼办公用房100平米年租金1000当日支付并且支付押金5000元 116购买办公桌2000元会200元 1.18购买打印机点阵打印机3000元台式电脑2台每台3500元 1.20采购保包装箱,五层瓦伦外包装箱子每个3元采购量为100个运费50元费用化处理货款运费均已经支付 向黄色小鸭公司采购睡袋50个每个80元运费 125 共计150元货款运费均已经支付
老师您好,会计实务理论课,原材料入库成本包含采购价以及运输费,但是在实际工作中,快递费的发票是快递公司开的,比如我买A产品100元,顺丰快递费到付20元,快递费发票由顺丰快递开具,这种情况,我原材料入库金额按100记入了,那这部分快递费我就记入管理费了,这样的话,和理论原材料成本入库应该记入120,不相符啊?
目的练习来料加工方式下的会计核算。资料:杭州正元进出口有限公司是一家商业外贸公司,为增值税一般纳税企业,以人民币为记账本位币,对外币交易采用交易采用交易日即期汇率折算。该公司2019年2月会同国内富兴工厂与日本ABC公司签订一份氧化钼来料加工合同。日本ABC公司提供氧化钼原料10吨,加工成钼铁后出口日本,加工比例为5:1。相关业务情况如下:(1)2月3日,收到日本ABC公司发来氧化原料10吨,按合同规定作价10万美元,氧化钼已验收入库,当日美元即期汇率为1美元=6.80元人民币。(2)2月4日,将氧化钼原料10吨全部拨付富兴工厂加工生产钼铁。(3)2月28日,收回加工完毕的钼铁2吨,加工费共计8万美元,储运部门转来钼铁验收单,钼铁已验收入库。当日美元即期汇率为1美元=6.80元人民币。(4)3月4日,储运部门转来钼铁出库单,列明2吨钼铁已出库装船。(5)3月5日,签发转账支票支付国内各项费用共计8000元。(6)3月6日,收到储运部门交来的钼铁已出运的有关出口单证,出口发票列明工缴费共计8万美元。当日美元即期汇率为1美元=6.80元人民币。(7)3月7日,签发转账支票用
公司采购日化,比如1万元整,汇到了对方对公账户,快递发来的快递费,是库管付的,库管报销时计入的运费费用,但是东西入库的时候,这个运费分摊到日化里面了,算不算是费用记重复了?
老师,法拍了破产公司的土地,公告上显示有买方承担税费,买方都需要承担哪些税费,法拍价1535万,怎么做筹划能省税。河南省
公司业务没有前几年好,但是有几个员工,工资一直是现金+银行发放的模式,怎么合理的把现金发放的部分都加到公司支付
比方说1月欠增值税1.7没交,3月来票,4月申请留抵欠后增值税实交3-4千,滞纳金按1.7算还是3-4千。
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,入账后摊销,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
校长的工资一月25000,1月份工资已经发放了,他的25000是税后工资,每个月还得提前计算 她的个税放到税前工资里,1月份工资前两天刚发放完,个税也计算完了,放入她税前工资申报个税了,但是今天又发了年终绩效奖金6000,没办法再申报到1月份了,能不能放到2月份工资里面申报个税
我们付货款给对方公司,但是对方个体工商户还没开票就注销掉了,那现在可以怎么处理吗
老师,公司借给企业的钱,收的利息,让开票怎么处理,开几个点的
房地产企业按照3%预缴的增值税,在申报表中抵减本月应交的增值税怎么填列,最新的申报表填在分次预缴税额中,只抵减了主表增值税额,附加税没有减,应该怎么填,预缴的时候这部分增值税也交过附加税了
请问小规模人力资源现在税率是多少
姐,就是我爸公司的工人,包生产出去了,生产出来产品,然后另外一个公司给打过来钱给工人发工资,人家要票呢,这个票开什么名头,我们应该开劳务代签票,申报个税吗?
那我下次该怎么记呢老师?
你好; 下次的话; 报销的时候 就 考虑计入成本去 ; 别单独做费用
我们这边成本都是库管那边核算的,我感觉只能是他那边分摊进去才合理,那我报销的时候要怎么做呢
你好;报销的话;不确定什么业务的; 先走往来挂着; 之后在 计入成本去