你好,应该按照提供服务的时间。

2.2x15年12月20日,星海公司与客户签订合同,每周为客户的办公楼提供保洁服务,合同期限为3年,客户每年向星海公司支付服务费15万元(该价格反映了合同开始日该项服务的单独售价),合同于2x16年1月1日开始执行。2x17年12月25日,合同双方对合同进行了变更,将第3年的服务费调整为12万元(该价格反映了合同变更日该项服务的单独售价),同时以30万元的价格将合同期限延长3年,即每年的服务费为10万元(该价格不能反映合同变更日该项服务的单独售价)。上述价格均不包含增值税。合同约定,服务费于每年的12月31日按履约的时间进度结算一次,星海公司据以确认收入。合同期间,客户各年均如约支付了服务费。假定星海公司提供保洁服务适用的增值税税率为6%,于结算服务费时发生纳税义务。要求。根据以上资料,编制星海公司各年年末确认服务费收人的会计分录。
2.2x15年12月20日,星海公司与客户签订合同,每周为客户的办公楼提供保洁服务,合同期限为3年,客户每年向星海公司支付服务费15万元(该价格反映了合同开始日该项服务的单独售价),合同于2x16年1月1日开始执行。2x17年12月25日,合同双方对合同进行了变更,将第3年的服务费调整为12万元(该价格反映了合同变更日该项服务的单独售价),同时以30万元的价格将合同期限延长3年,即每年的服务费为10万元(该价格不能反映合同变更日该项服务的单独售价)。上述价格均不包含增值税。合同约定,服务费于每年的12月31日按履约的时间进度结算一次,星海公司据以确认收入。合同期间,客户各年均如约支付了服务费。假定星海公司提供保洁服务适用的增值税税率为6%,于结算服务费时发生纳税义务。要求。根据以上资料,编制星海公司各年年末确认服务费收入的会计分录。
2x15年12月20日,星海公司与客户签订合同,每周为客户的办公楼提供保洁服务,合同期限为3年,客户每年向星海公司支付服务费15万元(该价格反映了合同开始日该项服务的单独售价),合同于2x16年1月1日开始执行。2x17年12月25日,合同双方对合同进行了变更,将第3年的服务费调整为12万元(该价格反映了合同变更日该项服务的单独售价),同时以30万元的价格将合同期限延长3年,即每年的服务费为10万元(该价格不能反映合同变更日该项服务的单独售价)。上述价格均不包含增值税。合同约定,服务费于每年的12月31日按履约的时间进度结算一次,星海公司据以确认收入。合同期间,客户各年均如约支付了服务费。假定星海公司提供保洁服务适用的增值税税率为6%,于结算服务费时发生纳税义务。要求。根据以上资料。编制星海公司各年年末确认服务费收入的会计分录。
2×15年12月20日,星海公司与客户签订合同,每周为客户的办公楼提供保洁服务,合同期限为3年,客户每年向星海公司支付服务费15万元(该价格反映了合同开始日该项服务的单独售价),合同于2×16年1月1日开始执行。2×17年12月25日,合同双方对合同进行了变更,将第3年的服务费调整为12万元(该价格反映了合同变更日该项服务的单独售价),同时以30万元的价格将合同期限延长3年,即每年的服务费为10万元(该价格不能反映合同变更日该项服务的单独售价)。上述价格均不包含增值税。合同约定,服务费于每年的12月31日按履约的时间进度结算一次,星海公司据以确认收入。合同期间,客户各年均如约支付了服务费。假定星海公司提供保洁服务适用的增值税税率为6%,于结算服务费时发生纳税义务。要求:根据以上资料,编制星海公司各年年末确认服务费收入的会计分录。
请教您下问题:我们是汽车贸易公司,为了规范三流合一凭据,客户回款时就签了合同,但是有客户没有及时让开票,有的几个月后才开。1.发票时间滞后,这种会有推迟交税的风险吗?可以把销售合同日期跟发票日期保持一致吗?2.签订的销售合同是数量/单价/总金额,这对印花税是不是有影响呢,可以在合同里备注不含税金额吗?麻烦老师给指点下。感谢!
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?调整分录怎么写呢
老师好,我公司2024年购入了,130台设备价值1000万,但是二四年企税汇算清缴之前那个会计并未填写固定资产一次性扣除,现在的话,可以通过更正2024年的企业所得税汇算清缴的表格,把这个固定资产一次性扣除的金额填上去吗?
请问汇算清缴年报,负数10万多,会被要求退税吗?还是可以结转以后年度
老师好,固定资产一次性扣除是填哪一个汇算清缴申报表?比如我24年采购了1000万的设备,136台,这个可以更正20年的汇算清缴所得税表扣除吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?
老师你好:有个供应商3月份开了300万进项材料发票,已经抵扣了,这个月最终结算发现发票开多了,现在要红冲3月份的这张发票在开具新的金额,可以红冲吗?对我们公司有影响吗?会涉及到补交税款问题吗?
老师,我们公司5月份开票总金额是100万,红冲了85万,然后本月的因为有差额征税嘛,红冲的都是全额6个点的,所以就是5月份销项税是负数。请问下个月申报时会有税务预警吗?
公司用公帐买了证券,证券流水要做进帐里吗,
上年2025年少缴税社保让调整了,那这样下个月申报不就工资基数多了吗
老师我这是新成立的农业有限公司,购进后销售复合化肥开增值税发票是免税的吗