你好,你这里把营业外支出换为资产处置损益就可以了

2026年补交2023年的一个增值税,增值税进项转出,那产生补交的附加税,如何做分录
老师,我公司1-2月份漏报几个员工个税,现在启动更正1-2月份报表可以正常享受5000元/月减除费用吗?
请问下1季度企业所得税申报职工薪酬:已计入成本费用是按“应付职工薪酬”科目3月本年累计贷方金额吧? 实际支付是按“应付职工薪酬”-工资薪金科目3月借方累计金额吧
老师。那个公司里上个月有个产品开票出去名称开错了,然后对方也没要求重开,导致做账发现价格开低了,亏损很多,这个有没有关系的
郭老师在吗,郭老师请教个问题
老师,混凝土公司,3月份生产的混凝土当月没开票,4月初开的票,申报3月份增值税必须得先申报无票收入吗?3月份没有进项,所以4月份开的票。但是税务要求只要是哪怕就生产完1车混凝土,不开票也得先做无票收入。他们这么要求合理吗,谢谢
老师老板用公司名义购买了3套房产,这种情况下是不是就不用做折旧了,因为不是用于经营
老师,公司的新人工资8000,专项附加扣除了1500,申报个税时需缴纳税款45元,这个不是到汇算时才聊么
老师,接了一家企业的账,账上有固定资产,但是一直没有做过折旧,这种情况下,是不是看看固定资产都有哪些,然后根据不同的资产自己做个折旧表,在小企业会计准则下,以前年度的就折旧直接进行以下财务处理: 借:利润分配--未分配利润 贷:累计折旧
老师,我有一个银行承兑账户,这个账户怎么设置科目,科目名称叫什么
我是小企业会计准则
那可以用营业外支出核算了
年报105090表怎么填
年报105090表怎么填
你把表贴上来看看
这个表,老师
这个表不需要填写的饿,只要填写在营业外外支出明细那里就可以
报年报时,填营业外支出里有一项是处置资产损失里,就要求填105090表
你可以填写到营业外支出的其他
105090表第27行是填这里吗
也可以的这里,怎么简单怎么填写
老师,其实我不想这么麻烦,就是因为我销售固定资产造成我的增值税报表收入大于所得税收入,所以才填105090表这样不就能说明我的增税税大于所得税是正常的了
应该是一样的,增值税申报表和收入报表
销售固定资产时作的借现金 贷固定资产清理 应交税金 ,增值税做的无票收入, 怎么会和所得税收入一致,
那你填写这个表根据你的数据
计税基础不知道是那个数
计税基础是固定资产原值
老师,你好好看看那个表,填原值,我就要调整了
资产的计税基础是原值没问题