借应交税费应交房产税 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润

【广东税务】尊敬的纳税人、缴费人: 2022年,党中央、国务院陆续推出新的税费支持政策。自2022年1月1日至2024年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户,减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加;对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。自2022年4月1日至2022年12月31日,对增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;对适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。欢迎您访问国家税务总局河源市税务局网站或关注“河源税务”微信公众号了解相关政策。感谢您对税收工作的支持。 怎么理解减按25%计入,再按20%
位于某市的一家制造业企业(适用25%企业所得税税率),2021年度会计自行核算中,当年实现利润总额1000万元,拟申报的企业应纳税所得额与利润总额相等,全年已预缴企业所得税100万元。2022年2月汇算清缴中发现该企业2021年度一栋闲置生产车间未申报缴纳房产税和城镇土地使用税,该生产车间占地面积1000平方米,原值650万元,已提取折旧420万元,车间余值为230万元。已知该企业计算房产原值扣除比例为20%,城镇土地使用税税额是30元/平方米,则该企业2021年度应补缴的城镇土地使用税和房产税分别为()万元。A3,6.24B3,62.4C6.24,3D62.4,3
位于某市的一家制造业企业(适用25%企业所得税税率),2021年度会计自行核算中,当年实现利润总额1000万元,拟申报的企业应纳税所得额与利润总额相等,全年已预缴企业所得税100万元。2022年2月汇算清缴中发现该企业2021年度一栋闲置生产车间未申报缴纳房产税和城镇土地使用税,该生产车间占地面积1000平方米,原值650万元,已提取折旧420万元,车间余值为230万元。已知该企业计算房产原值扣除比例为20%,城镇土地使用税税额是30元/平方米,则(1)该企业2021年度应补缴的城镇土地使用税和房产税分别为()万元(2)则该企业2021年度利润(应纳税所得额)为()万元(3)则该企业2021年度汇算清缴时应补(退)所得税额为()
位于某市的一家制造业企业(适用25%企业所得税税率),2021年度会计自行核算中,当年实现利润总额1000万元,拟申报的企业应纳税所得额与利润总额相等,全年已预缴企业所得税100万元。2022年2月汇算清缴中发现该企业2021年度一栋闲置生产车间未申报缴纳房产税和城镇土地使用税,该生产车间占地面积1000平方米,原值650万元,已提取折旧420万元,车间余值为230万元。已知该企业计算房产原值扣除比例为20%,城镇土地使用税税额是30元/平方米。则该企业2021年度利润(应纳税所得额)为()万元。
位于某市的一家制造业企业(适用25%企业所得税税率),2021年度会计自行核算中,当年实现利润总额1000万元,拟申报的企业应纳税所得额与利润总额相等,全年已预缴企业所得税100万元。2022年2月汇算清缴中发现该企业2021年度一栋闲置生产车间未申报缴纳房产税和城镇土地使用税,该生产车间占地面积1000平方米,原值650万元,已提取折旧420万元,车间余值为230万元。已知该企业计算房产原值扣除比例为20%,城镇土地使用税税额是30元/平方米。则该企业2021年度汇算清缴时应补(退)所得税额为()。
老师个体户的一般纳税人买车可以抵扣增值税吗
受益人备案是啥意思吗
一般纳税人买车开票开专票还是普票
有个客户没有转钱到工户,只是微信转账,要求每个月帮他开张1万元左右的发票,得吗
就是一个小规模的公司,做业务的时候有一笔支出没有成本发票,按道理是纳税调增,但是有政策减按5个点交的话,是不是其实无票也没得关系
公司纳税申报是代账公司处理的,老板要看第三季度报了多少税,我应该看电子税务局的申报信息查询里的哪张表啊
老师下午好,老师,我想问一下嗯,国家税务总局那个财税系统里边嗯,本期应申报这块显示一个残疾人就业保障金申报这块,这进去申报,里边有个上年在职职工工资总额这块写的是21万多,然后他说上年在职职工人数是二人,他这个数据是自动自动系统自己自动生成的,然后我想问一下老师这个数据按这个数据申报可以吗?
一个自然人名下可以有2个小规模公司加一个个体户吗?
国际运输申报是以开票的发票还是收到的发票
老师我们是一般纳税人,干玉米烘干塔的,今年我们给别的公司代理烘干玉米。给我们一吨五元的烘干费,我们需要给对方开烘干费发票,请问老师开发票项目名称应该打什么,
2022年度12月份计担的时候记在管理费用下面的
是的跨年度调整是用以前年度损益调整的
这个税款,我计提的时候都记入管理费用,没有记入营业税金及附加
我知道,调整损益类科目通过以前年度损益调整