您好,通过向银行函证,可以知道有关票据贴现、背书、应收账款抵借、担保等,而这些可能会产生或有负债。

科目余额表里库存现金期末余额是正数,银行存款期末余额是负数,怎么在资产负债表里填呢
请问老师,银行存款月中可以为负数,因为可能入账时,先入的付款,后入的收款,就会出现负数,但是截止月底,银行存款应该是借方余额,如果到月底银行存款是贷方余额,那就是有问题的,是吗?或者可以说是当月的收款入在了次月,导致当月银行存款是贷方余额,老师帮忙分析一下
老师,我现在在接收公司4.5月的内帐,我想问下里面有一些无票支出等,我要核对交过来的账银行存款余额和库存现金余额,想问是用1季度的资产负债表银行存款和库存现金金额减速4.5月的支出对不对
老师好,刚接的内账,以前没做账,现在只有银行存款和库存商品的余额,怎么录期初呢?其他负债也没有
老师,1提升公司股价为什么对短期偿债能力没有影响, 2以银行存款向供应商预付货款为什么会导致短期偿债能力减少(这里银行存款减少,预付账款增加,流动负债不变,怎么看出来减少的呢) 3以赊销的形式销售库存商品为什么会导致短期偿债能力提高呢(这里应收账款增加,存货减少,流动负债不变,怎么看出来是增加的呢)
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀