您好,通过向银行函证,可以知道有关票据贴现、背书、应收账款抵借、担保等,而这些可能会产生或有负债。
科目余额表里库存现金期末余额是正数,银行存款期末余额是负数,怎么在资产负债表里填呢
请问老师,银行存款月中可以为负数,因为可能入账时,先入的付款,后入的收款,就会出现负数,但是截止月底,银行存款应该是借方余额,如果到月底银行存款是贷方余额,那就是有问题的,是吗?或者可以说是当月的收款入在了次月,导致当月银行存款是贷方余额,老师帮忙分析一下
老师,我现在在接收公司4.5月的内帐,我想问下里面有一些无票支出等,我要核对交过来的账银行存款余额和库存现金余额,想问是用1季度的资产负债表银行存款和库存现金金额减速4.5月的支出对不对
老师好,刚接的内账,以前没做账,现在只有银行存款和库存商品的余额,怎么录期初呢?其他负债也没有
一个公司有多个对公账户,我在记账过程中发现,银行存款每月都有进出每月都会有余额。但是在我做账务处理的时候,都会在银行存款科目下面设置—农行,建行,工行,招商银行等,比如这个月做了农行支出,对应的账上贷方农行是负数,这样可行吗?但是不影响银行存款余额
个体工商户,在今年3月办理营业执照,但是因为个别原因。暂时没有营业这里。也没有实际装修。这边我要进行税务采集不,税ju发了短信提醒要我们税务采集0申报,我们没有开票。怎么处理比较好
老师低值易耗品报废怎么处理账,公司够买是走低值易耗品,这么多年一直挂了账上,也没摊销,一直在借方,现在要报废
佣金做账怎么做 应该怎么列分录
我们工程装饰工程公,2023年的时候有2笔收入,一笔是10万的一般耐税人要我们开票,一笔是30万的小规模纳税人,因为我们是一般纳税人,我们只能开9个点的票,现在他们只愿意承担3个点的票,那这情况,我们能否原路退回给他们公户。终止合同协议。还是怎样处理好
请问残保金人数要和企业汇算清缴人数一致吗?
老师就是研发支出难道不是研究费用吗?
老师,我公司小规模纳税人,装饰合同,我是不是计提施工人员工资,可以直接借管理费用~施工人员工资,贷,应付职工薪酬。业务量不多不再有工程施工科目也可以呢?
老师,第一种方法个人承担的社保500元由公司承担,计提是1500全部进费用了,汇算清缴需要纳税调增500吗(个人社保公司承担),个税申报3000,对吗
老师这个问题补充问一下,房租这会儿甲公司已经付给房东丙公司了,所以丙公司才把发票开给了甲公司,甲公司是作为股东付的这笔款,这个发票现在两边都用不了,但是这笔款项怎么处理
老师,我们公司要出售一辆买的二手车,在2024年12月份购买的,要怎么交税啊