你好!这2个分录都是要的啊

销售产品600件,单价1200元,销项税额122400元,货款及税款当即收存银行。借:银行存款:720000贷:主营业务收入:597600应交税款:122400借:银行存款:842400贷:主营业务收入:720000应交税款:122400这两个分录哪个是对的?
收到某公司一笔工程款存入银行,记账 借银行存款 贷应收账款-某公司? 或者 借银行存款 贷主营业务收入? 这两种记法区别在哪?
老师好,收入当月同时收到了货款时,可以合并做一笔分录吗?借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,还是要应收账款过度一下呢?借:应收账款,贷:主营业务收入 应交税费。借:银行存款,贷:应收账款
老师,当月销售产品,当月收款,是要分两笔分录写吗?1、借:应收账款 贷:主营业务收入 2、借:银行存款 贷:应收账款
收到货款 借 银行存款 贷应收账款 收到货款 借银行存款 贷主营业收入 应交税费 这两者有什么区别嘛
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
资产负债表上待处理财产损益是负数可以吗
我们是养老院。乡镇特困老人 桌子凳子是民政局管买。但是我们先让我们垫付。以后给我报销。怎么写凭证。现在我们先垫付怎么写。后期收到报销怎么写
董孝彬老师,下午问您的那个问题,是同一月发生的事情
老师 我想问下这个怎么分辨这个公司是工业还是商业
你好,股东注册资本一个月转几笔投资款 那印花税是按月汇总 还是按一笔申报一次印花税
客户个人扫码给我们付款,要求开发票,开公司抬头,可以开吗?
去年的暂估了费用2000,今年3月收到发票了2300怎么冲平,去年上传的财务报表是不是也要调整一下?
项目没有挂往来直接走的银行存款支付,现在怎么调节报表数据?
只写一个行不行 之前问其他人银行收到货款 只说借银行存款 贷应收账款
你好!你如果只写一个,要借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
没有开票的收入 贷主营业务收入 应交税费 是要自己算应交税费嘛
你好!是呃,是要自己算
什么情况下是 借银行存款,贷应收账款
你好!你做了你上面第二个分录的情况下
那如果开票未收到款:借应收账款,贷主营业务收入 应交税费 后面又收到款了:借银行存款,贷应收账款 是不是这样做分录的】
你好!是的,就是这个意思
还需要这样嘛:借银行存款 贷主营业收入 应交税费
你好!你分2步就不需要这样了
1、那如果开票未收到款:借应收账款,贷主营业务收入 应交税费 后面又收到款了:借银行存款,贷应收账款 是不是这样做分录的 2、无发票 银行收入:确认收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 直接按这样写分录就完事了呗 是不是
您好!是的。后面这个只要1步。因为直接收到钱了
好的谢谢 之前问别人的老师 给的答案都不一样 把我都搞糊涂了
老师 我还想请教下 我公司员工部分是计件的 那申报个税的时候是按真实的申报 还是调整至5千左右申报
您好!老师只能说,不按真实的报都违法。至于企业如何选择,就自己决定
代收款14万 收1个点的费用,其他都退还 具体怎么写分录
您好!借银行存款,贷,其他应付款,主营业务收入,应交税费
主营业收入是1个的费用嘛!那应交税费是哪个金额
您好!税费是根据收入的比例来的