你好需要计算做好了发给你

老师,帮我看一下这题的所有会计分录和税款计算
老师,帮我看一下这题的所有会计分录和税款计算,不太会算
老师,帮我看一下这题的所有会计分录和税款计算,不会算啊
老师,帮我看一下这些题的税款计算及所有会计核算分录的编制
老师,麻烦帮我看一下这题的税款计算和所有会计分录的编制,不会做
子公司因暂时没有员工,母公司的员工为子公司业务也出差发生的差旅费支付,员工从母公司报销后,母公司再开发票和子公司结算,这种情况,母公司的开票项目应该选择什么?
老师,请问,1月发年终奖,可以报在12月份的所属期里边吗?
有个工人开了劳务发票含税77000元,给他代扣缴个人所得税17396.04元,在他没有任何其他所得的情况下,明年汇算清缴税务局会退给他多少钱,请麻烦列明算下,谢谢
请问上游企业虚开发票引致我司实际取得的发票也被认定虚开,但经理税务局核实认可我司发票属于善意取得只需要缴纳被认定虚开发票的增值税税额,不用缴纳滞纳金及做成本的纳税调增,那现在这部分已经缴纳的增值税账上要如何处理?是否作为营业外支出?
工业企业库存现金最高可取多少合法?
老师,请问一下车辆通行费发票,只有物流公司才能抵扣嘛那?
差旅费报销内容多页,怎么处理?
老师,小微企业现在所得税税率是5还是2.5
人力资源公司 代对方公司发工资200万采用差额征收开普票给对方,人力资源公司开具的200万普票怎么做收入,怎么交税,没有成本票 增值税和所得税怎么交
经营范围没有租赁这一项 能开发票嘛
借原材料300 应交税费应交增值税进项税39 贷银行存款339
借生产成本180 贷原材料180
借银行存款1695 贷主营业务收入1500 i应交税费应交增值税销项税195 借主营业务成本1000 贷库存商品1000 借税金及附加225 贷应交税费应交消费税225
为啥借原材料,不是库存商品呢
这里是领用可,没有直接出售