借:无形资产-土地使用权300000 贷:银行存款300000 借:管理费用-无形资产摊销 300000/240 贷:累计摊销 300000/240
转让建筑物时一并转让其所占土地的使用权的,应当对收取的销售额进行分割,属于建筑物对应的销售额按照销售不动产缴纳增值税,属于土地使用权对应的销售额按照销售无形资产缴纳增值税。( ) A对 B错
行政部将收到的无形资产按照20年进行摊销。会计分录
3.企业购入一项无形资产,价款60000元,以银行存款支付;取得的无形资产按10年摊销,按月计算摊销;该无形资产使用2年后转让其所有权,取得转让收入50000元。假定不考虑其他税费,要求做购入、提取累计摊销和转让其所有权的分录。
行政部将收到的价值300000元的土地使用权无形资产按照20年进行摊销。 分录怎么写
老师,本月新增无形资产-土地使用权2025855.5元,按照使用年限50年即600月摊销,本月起摊,每月摊销3376.43元,最终摊销合计为2025858元,因为小数点的原因超出了资产原值,请问该怎么办
24年末就是纯粹增值税少计提了,25年怎么调整,具体分录怎么做,该缴纳的税款当时已缴纳
24年末增值税少计提了,怎么调整,具体分录怎么做
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷,其他货币资金微信零钱,他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现,要求把1月微信提现手续费就做1月
小规模物流公司,老板的意思是要买两辆二手的货车,有必要让对方给我们开票吗?如果给我们开票的话,我们就要做入固定资产,每月计提做成本吗
老师出口退税是A级才可以吗
您好,第一季度资产负债表的货币资金是正确的,第一季度现金流量表表上期末现金余额少了4000多,这是会计分录写错了,还是别的什么原因呢?帮忙发一下?
二手空调怎么做折旧?
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
汇算清缴时发现的问题, 账上面的数字是对的,因为有账务的调整导致报表取值没取上,汇算清缴的时候报表数据是取值正确的数据,这种情况该怎么处理呢,
请问工商年报中纳税总额和负责总额在哪里取数?