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老师,我们有个厂房正在建设,期间买了一些建设用辅件,需要先入库,然后付款,最后出库使用,请问我的分录这样对不对(不考虑税金的情况下) 1、入库时 借:周转材料—低值易耗品 3000 贷:应付账款—*** 3000 2、付款时 借:应付账款— *** 3000 贷:银行存款—*** 3000 3、领用时 借:在建工程—厂房 3000 贷:周转材料—低值易耗品 3000 4、完工结转 借:固定资产—厂房 贷:在建工程—厂房

2023-03-30 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-30 17:08

您好,同学,没问题的。

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快账用户5932 追问 2023-03-30 17:08

好的,非常感谢老师的解答

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齐红老师 解答 2023-03-30 17:10

不客气,希望我的回答对您有所帮助,也请您对我的回答及时做出评价,谢谢!

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您好,同学,没问题的。
2023-03-30
第一个不需要还钱的贷实收资本。
2023-05-22
你好!借固定资产75000+1250+2500 贷银行存款 2.借在建工程125000+2000 贷银行 3借在建工程1250+1750 贷原材料1250 银行存款1750 4.借固定资产1250+1750+125000+2000 贷在建工程 5借在建工程40000+175000+35000 贷原材料175000 应付职工薪酬40000 制造费用35000 6借在建工程60000 贷银行存款 7借固定资产 贷在建工程40000+175000+35000+60000 谢谢
2022-04-28
你好!借固定资产75000+1250+2500 贷银行存款
2022-04-28
同学你好 1 借,银行存款 贷,实收资本 2 借,银行存款 贷,长期借款 3 借,在建工程 61500 借,应交税费一应增一进面10200 贷,银行存款 借,在建工程 5000 贷,银行存款5000 借,固定资产66500 贷,在建工程66500 4 借,原材料一加1300加960/1600*100 借,原材料一乙3500加960/1600*500 借,原材料一丙2000加960/1600*1000 借,应交税费一应增一进项1156 贷,银行存款6800加1156加960 5 借,生产成本一A15000 借,生产成本一B9000 借,制造费用1200 借,管理费用800 贷,原材料26000 6 借,生产成本一A4000 借,生产成本一B3000 借,制造费用1200 借,管理费用2000 贷,应付职工薪酬10200
2022-06-01
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