是,预付账款的借方余额加应付账款的借方余额
应收账款的贷方余额是预收是吗? 应付账款借方余额是预付账款是吗?
预付账款期末余额=预付账款明细账借方余额合计+应付账款明细账借方余额合计; 应付账款期末余额=应付账款明细账期末贷方余额合计+预付账款明细账期末贷方余额合计
填列资产负债表的对应项目,下列表述正确的有()。【多选题】 □A、应收账款项目=应收账款明细账的借方余额+预收账款明细账的借方余额-对应的坏账准备余额□B、预收账款项目=应收账款明细账的借方余额+预收账款明细账的借方余额□C、应付账款项目=应付账款明细账的贷方余额+预付账款明细账的贷方余额□D、预付账款项目=应付账款明细账的贷方余额+预付账款明细账的贷方余额
应付账款借方余额是不是等于预付账款借方余额?
老师,预付账款的余额,是预付账款的借方余额加应付账款的借方余额吗?
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?
我开出发票某某个体户名称,对方用个人名字支付给我们,我这边怎么做账
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师,我算了下,这个科目余额表预付账款金额加应付账款余额和资产负债表的预付账款金额不一致,是怎么回事
应该是按最末级明细余额划分的。