您好 请问前面的1-9的资料呢

甲企业本月初有关总分类账余额如下:库存现金800银行存款199500原材料14700固定资产140000生产成本25000短期借款10000应付账款50000实收资本320000甲企业本月发生如下经济业务:(1)收到投资者投入的货币资金200000元,已存入银行。(2)用银行存款40000元购入不需安装的设备一台。(3)购入材料一批,买价和运费共计15000元,货款尚未支付。(4)从银行提取现金2000元。(5)借入短期借款20000元,已存入银行。(6)用银行存款35000偿还应付账款。(7)生产产品领用材料一批,价值12000元。(8)用银行存款30000元归还短期借款。要求:(1)根据所给经济业务编制会计分录。(2)根据所编制的会计分录,登记总分类账,并结出发生额及余额。(T形账户(3)编制总分类账发生额及余额试算平衡表。
9月份发生发生的全部经济业务如下:(1)9月2日,收到投资者追加资本金100000元,款项已存入银行。(2)9月5日,向银行借入长期借款50000元,收到款项并已存入银行。(3)9月9日,购置空调设备5台,价款共计100000以银行存款支付。(4)9月17日,购入原材料一批,共计4500元,以银行存款支付4000元,其余款项暂欠。(5)9月29日,收回A公司上月所欠货款20000元,当日存入银行。要求:为以上业务编制相关会计分录,并采用本期发生额平衡法及余额平衡法分别编制试算平衡表。
一、目的熟悉账户结构,掌握试算平衡方法。二、资料:长城公司某年5月1日各总分类账账户余额如下(单位:元)库存现金1000短期借款190000银行存款64500应付账款78000应收账款86000其他应付款21500库存商品140000应付职工薪酬10000固定资产600000实收资本400000无形资产8000资本公积+200000该公司5月份发生下列经济业务(不考虑相关税费):1.从银行借入短期借款100000元,存入银行存款账户。2.从银行存款中提取现金200元备用。3.购进甲材料10吨,每吨单价100元,贷款以银行存款支付,材料已验收入库。4以银行存款偿还前欠长江公司材料款50000元。5.车间生产产品领用材料5吨,每吨成本400元。6.销售A产品25台,每台售价400元收到货款并存入银行。7购进乙材料100吨,每吨单价300元货款尚未支付,材料已验收入库。销售A产品6台,每台售400元,销货款尚未收到。9以银行存款购进设备一台,价值50000元。10.从银行存款中支付应计入管理费用的公司本月水电费1250元
宏达机械厂5月份发生以下业务1.企业收到投资者投资机器设备一台,价值20000元。2.收到五一公司还来前欠货款80000元,存入银行。3.以银行存款偿还上月欠六一公司货款30000元。4用银行存款30000元购买机器设备一台。5.向银行借款40000元存入企业开户银行,还款期限为3年。6、向银行借款(还款期限为1年)20000元,偿还欠汇鑫有限公司的货款。7从银行提取现金10000元,准备发工资。8、王辉借3000元准备出差。9、企业收到货款40000元,存入银行。10、经协商,汇金公司把企业所欠的20000元货款,转做对企业的投资。要求:1、写出会计分录固定资产60000应付账款50000实收资本100000银行存款10000应收账款80000要求:用T型账结出各账户的余额3、进行本期余额试算平衡
银行存款199500库存现金800固定资产140000原材料14700短期借款10000生产成本25000实收资本320000应付账款50000甲企业本月发生如下经济业务:(1)收到投资者投入的货币资金200000元,已存入银行。(2)用银行存款40000元购入不需安装的设备一台。(3)购入材料一批,买价和运费共计15000元,货款尚未支付。学习目标本章以(4)从银行提取现金2000元。(5)借入短期借款20000元,已存入银行。用问题学习(6)用银行存款35000偿还应付账款。制造(7)生产产品领用材料一批,价值12000元。如何(8)用银行存款30000元归还短期借款。学习有要求(1)根据所给经济业务编制会计分录。(2)根据所编制的会计分录,登记总分类账,并结出发生额及余额。(T形账(3)编制总分类账发生额及余额试算平衡表。
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。