你好,收到个税手续费返还,单位会把这个款项支付给负责申报的人员吗?
收到个税手续费返还怎么做分录
收到个税手续费返还,怎么做分录? 个税手续费返还需要缴纳增值税吗?
收到个税手续费返还,怎么做分录?
老师,收到的个税手续费返还怎样做分录呢
个税手续费返还需要申报个税,分录应该怎么做呢
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
这两个分录有什么不同吗?可以都把这两种情况的分录写给我吗老师
你好,收到个税手续费返还,单位会把这个款项支付给负责申报的人员 借:银行存款,贷:其他应付款 不会支付 借:银行存款,贷:营业外收入,应交税费—应交增值税
单位会把这个款项支付给负责申报的人员 借:银行存款,贷:其他应付款。这边分录是不交税的吗?如果但是收到了不支付给申报负责人的话就是要交税的吗?借:银行存款,贷:营业外收入,应交税费—应交增值税。这笔分录有交税哦 税率是多少呢
你好 会支付给申报人员,这种情况不需要纳税 不会支付给申报人员,如果是一般纳税人,增值税是按6%的税率
那么是小规模企业呢?个税手续费的税率是多少呢
你好,小规模企业,个税手续费的税率是1%
请问老师2023年100万以下所得税率是多少,100到300万所得税率是多少呢
你好,如果符合小型微利企业条件,都是按5%的税率 如果不符合,都是按25%
那么符合小型微利企业的只有超过100万所得税都说25%了吗
你好,如果符合小型微利企业条件,都是按5%的税率
符合小型微利企业条件的无论所得税额是多少都说按照5%来缴纳了吗?
你好,符合小型微利企业条件,应纳税所得额必然小于300万,新政策情况下税率就是按5%的
那么也就是符合小型微利企业条件,应纳税所得额小于300万的都按照5%缴纳企业所得税,对吗?应纳税所得额超过300万都按25%缴纳所得税,是吗
你好,是的,是这样的
但是老师你刚才说是应纳税所得额不超过300万按5%,但是我在看公告是说:自2023年1月1日至2024年12月31日,小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。是是100万,您怎么说是300万呢???你说错了吧
你好,因为在这个公告之前,100万到300万税率就是5%,低于100万税率是2.5% 这次公告,只是把低于100万税率从2.5%调整到了5%而已