借库存商品贷银行存款。 借应收账款贷主营业务收入应交税费。 借主营业务成本贷库存商品。
老师我7.8.9月已经做出各项目生产沥青混凝土成本了,现发现漏计了7.8.9月的一部份销售额,我可以全部计入10月份吗?因为之前的已经全部分摊好水电煤人工这些费用了
老师,我们公司是生产销售混凝土的 ,本月开票收入高于本月实际原料成本很多,但是这一部分多的收入也不应该是我的利润,这些后期还是要用来购原料进行生产的 ,收入成本匹配,所以我想先暂估主营业务成本,该怎么做分录呢
老师我们是一般纳税人,销售沥青混凝土的,现在我们也开沥青发票给对方,可以吗?因为对方的工程,我们也要帮他撒上沥青的,就是我们在外面购回来沥青然后再开票给他,这样可以吗?
老师,我是一般纳税人商贸公司,例如,我本月购进10万货物,取得专用发票,全部入库,当月销售5万, 问题1、月底结转成本是结转我销售的5万成本对吗老师? 问题2、我当月购进10万是我的成本吗?还是销售结转的5万才是我当月的成本
请教老师,销售建材的公司,一般纳税人,购进的钢材我计入库存商品,按型号分类,按实际购进金额入账。销售结转成本也肯定高于购进价,但结转成本时,发现电子账薄自动测算该商品时结余数为负数了。我是哪里做错了?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?