你好,可以的,操作是没问题。
请问老师,我在22年12月份的时候计提了全年一次性奖金,但是申报的时候只申报了一部分,是并入到工资薪金里面申报的,到23年1月份的时候又申报了一部分全年一次性奖金,也是并入到工资薪金中的,现在我想问,我是更正申报还是在个人所得税汇算清缴更正 ?个人汇算清缴表中可以更正全年一次性奖金吗?
残保金报的时候低于当地社会最低工资了,通知让更正申报残保金,应该则么报呢,需要先修改去年一年的个税,然后再更正申报还是直接更正申报残保金,如果直接更正申报残保金,不修改工资表,那个税系统里的金额和残保金表的金额不一样可以吗
请问老师:22年年报和23年1季度季报可以先按照更正过的工资薪金数据报送,然后再去更正申报个人所得税,产生的个税在23年发工资的时候从工资里扣除,这样可以么?是不是就不影响当年的利润了?
你好老师,个税申报工资必须和财务报表管理费用中的工资数据一致吗,之前月份个税报的多,是因为怕需要收入多,好合理扣除,结果到年底开的不多,不想这么多费用,想更正个税申报可以吗?得从4月改到12月,这样更正有什么影响,更正呢本年利润亏损就少点,不更正本年利润亏损多点,到底要不要更正呢
老师,请问,企业所得税汇算清缴申报,成本费用做了一些调整,23年本来负利润,现在发现很多费用票是没有收到的,但去提前入了账,现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账,就成了正利润,会产生所得税,把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了,不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
发现几个月前没有做抵扣勾选和统计确认,现在要怎么处理呢,现在补统计确认不行了
老师你好!公司法人,每个人计提工资24366元,也申报了个税和社保.但是没发放过工资,导致现在账上有347770.38元,(其中192967.46元属于2024年的)我应该怎么做账才合规
公司买月饼发给员工的专票进项税额能抵扣吗?
老师您好,我们是一般纳税人,对方给我们5月份开的专票,在7月份做账的时候做了进项税额转出是为什么呢
合同是不是也要装到凭证里面
小规模纳税人做账不是价税合计?这个税怎么可以抵扣了?
支付宝需要在电子税务局填互联网平台企业基本信息报送吗
老师你好,出口的电子口岸卡,法人操作卡去哪申请
财管19题的会计分录是什么,写的按照面值折算,就不用市价计算分配的利润分配吗
老师,我们有一家公司,我接手后,发现往来比较乱,部分缺合同,所有物流票都没用,部分缺发票,一直又是亏损状态,现在公司要进行股权转让,这些往来需要全部平掉吗? 我问了税,他们说不用做完税,只需要申报企业所得税和印花税。 目前资产总额有三百多万,亏损四十一万多,这个处理的思路是什么?听前手说,这些都是做的数据,不是真实的。 我作为财务人员应该自身规避的风险有哪些(就是我可以做的和不能做的)
是这样的,老师,我那个员工工资去年上任会计给漏申报了三个月的,这种情况我先报送正确的年报 然后去大厅更正申报员工工资这个没问题吧?老师 我没这么操作过,心里没谱
你好,你好,你如果要去更正去年的工资的话,那你就先更正,然后再去报年报。
为什么呀?老师,我先报送正确的工资新进年报数据也不行么?
你好,如果你的数据都是对的,倒是没问题。就是说你的年报是按更正后的这个工资的数据来申报的,就没问题。
哦哦 好嘞 明白了 谢谢老师
你好,不用客气的了。