利润在300万以内的,今年都是5%的税率。

老师企业所得税计算的话应纳税所得额超过一百万部分按5%不超过一百万的部分2.5% 还是超过了一百万全额按5%征税 我们是小微企业
老师您好,请教一下,1、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;比如,100万*25%*20%,实际缴纳是5万元。 2、对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。比如总数是240万,超出140*0.5*0.2,实际缴纳14万。
老师您好!麻烦问下,如果第一季度利润不足一百万元,计提企业所得税是按2.5%吗?如果第二季度超过三百万元了,计提的时候就要按25%是吗?
一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。请问小微最新政策是超过了一百万要按照25%计税吗?
老师你好,我们是小小微企业请问年纳税总额超过一百万但是不中三百万企业所得税是按多少税率征收
误把23、24年汇兑损益记入成本,小企业会计准则需要更正财务报表吗,库存表需要调整吗
25年的费用和成本发票有23和24年的,25年汇算清缴需要做调增吗
老师,请问买十赠一的发票是要怎么开?
老师,请问公司因未按时发放工资。推迟下一年统一发放工资后产生员工个人所得税由公司承担,这部分的个税可以企业所得税税前扣除吗?还是填年度纳税申报表时需调增呢?
老师,公司采购商品100万,然后这批商品亏本卖出去了50万,对应的采购商品的进项可以全额抵扣的吗?
公司支出零星开支,没有代扣代缴劳务报酬所得个税,要不要汇算清缴调增
老师,小规模企业,年度汇算清缴的时候要补税,但没计提,怎么处理?分录怎么做
老师,我们是出口外贸公司,合同我们是和中间商签订的,然后他卖给了他们中东地区的客户,但是钱是终端客户汇到我们账户上来的,我提交了纸质备案资料,税务要求我再出具三方付款协议证明这个真实性,请问你们有这个相关范本吗
老板收购过来一个2009年的有限公司,2022年已经清税注销了,(注销前账面固定资产150万,其他应付款160万,实收资本50万 ,只留了工商执照, ) 我们做股权转让时候,视同按照之前股东全部清理干净。 按照账面0转让,还是按照之前账面延续下来,做股权转让资料。
差旅费报销单填写模版麻烦给我看一下谢谢!
老师,现在没有2.5%的税率了吗
是的是的,今年开始没有这个税率的。
老师,您能把所得税的税率都是多少,给我说一下吗
利润300万以内的5%,超过的全额25%。
谢谢老师了
不用客气,工作愉快。