您好,计入到制造费用的
老师,我们厂区有好几个车间分别属于不同的公司,平时的门卫工资还有电费等是由我们从各个车间收取后一起支付,我该怎么做分录,因为平时收取的跟支付的有差额,这个差额计入哪里?
老师,你好。我们厂租每个月都有计提,房租发票是一个季度才开具给我们的。现在我们收到7-9月份的租赁发票。请问这个会计分录应该怎么做的?计提的时候是:借:制造费用——厂租 贷:应付账款——房东。 现在收到了发票,这个分录应该怎么做呢?
老师,厂房是我们自己公司租的,加工设备也是自己公司的,但是把加工车间外包给别人,厂房水电费都由承包方自己付,然后来加工我们的产品,我们付他加工费,这样的加工费记什么科目比较合适,是委托加工物资还是别的科目。
老师好,工厂有两个车间,租了一个给别人做,应该付我们的房租水电等各种费用,计什么科目合适
老师好,工厂出租一条流水线给其他人做,相应的把一部分厂房设备也都租给他,产生的房租水电员工工资等等,都是我们先代他支付,现在要他付给我们,应该用什么科目
使用权资产原值汇算清缴时要填到资产折旧明细表原值里面嘛
员工在我们公司社保交到了4月份(一直交着,没有断过),换单位可以补交原来月份吗?投标需要
出口退运时,之前收到的出口退税现在返还,怎么做会计处理
老师,珠宝店个体户开普票税点是1个点吗?
2024年度企业汇算清缴,报送财务报表是把24.12期的报表再报送一遍吗?
往来款账户中收到一笔奖励金2万元,收到的时候记账为借:银行存款贷:其他应付款最后用来购买了电脑,需要做固定资产如何记账?政府单位需要遵循政府会计制度
老师您好,我公司24年盈利10万,在25年1月已经缴纳企业所得税,但在24年12月没有计提所得税,在25年1月份计提的,因此24年4季度财务报表中所得税为0,汇算清缴的年度财务报表中所得税需要更正吗?
老师,我现在4月份的单据都在系统上做完账了,接下去要做什么,是不是要结转损益,结转损益的时候我凭证上的日期是不是填2025.3.30,就是单据在系统上做完接下去改做啥帮我回答一下,第二个问题是医社保当月就扣款了,我入系统的时候可不可以计提和分录两张凭证都写一样的日期,比如2025.4.18付款的,那我计提的分录凭证上日期也写这个日期可以吗,就这两个问题,麻烦老师细一点帮我解答一下哦,我是新手
城镇土地使用税应谁申报啊,老师。
甲公司为增值税一般纳税人,2024年第一季度该公司发生的固定资产相关业务如下: (1)1月8日,甲公司购入一台需要安装的生产设备,取得的增值税专用发票上注明的销售价格为2500万元、增值税税额为325万元,另支付安装费20万元(不考虑增值税),全部款项以银行存款支付,该设备预计可使用年限为10年,预计净残值为50万元,采用直线法计提折旧,当月达到预定可使用状态。 (2)2月15日,甲公司对其一条生产线进行更新改造,该生产线的原价为2000万元,已计提折旧1200万元,改造过程中发生资本化支出700万元,被替换部件的原价为100万
应该付给我们的有房租水电,电损,各项工资,燃气,发货运费等等,都计制造费用吗
是我们把一部分厂地租给别人用,然后相关的就产生了一系列费用,是租我们厂房的应该付给我们的,这是收入吧
嗯对是这个意思的
您前面又说计制造费用,现在又是收入,这收入和费用两个概念啊
你们付出去的,是制造费用,收到的可以做收入
那您没看懂我要表达的意思吗,我们把房子租给别人,肯定是收钱啊,以及由此产生的一系列费用,都是租房子的要付给我们钱,都不思考一下直接回复吗,还是我没表达清楚
可能是我没看明白吧,那您就做收入的这个
不管什么钱,都计一个科目吗,应该计什么科目呢
嗯对,其他业务收入这个
能计营业外收入吗
不能,这个是不建议的
如果计了,对损益有影响吗
有,当然这个影响的
最后不是都结转到本年利润了吗
嗯对,只是说,一个是影响营业利润,一个是利润总额
老师我没太懂,您能详细点说吗
就是你的其他业务收入
影响的科目是营业利润这个数据
但是如果你放在营业外收入
他影响的是利润总额
而且营业外收入一般针对是非日常,一次性的
我感觉用营业外不太合适
是的,我也是觉得,谢谢老师
那利润表里最后得出的结果就是净利润了
嗯嗯理解了就好,早点休息