借:其他应收款 贷:银行存款
收赔付 借:银行存款 贷:其他应付款
花费报销 借:管理费用-福利费 借:其他应付款 贷:其他应收款

老师,员工借支3千,垫付另一个员工的工伤费用,现医疗费花1554元,保险公司陪付款还没下来,应该会陪付1500,剩下的1446元从借支人的工资里扣除,这几笔分录都应该怎么写,谢啦谢啦
老师好,司机工伤花销1494.3工厂垫付的,保险公司赔付1272.22,去医院前从工厂借支3000去看病,我应该怎么写这几笔分录?谢谢啦
老师您好,想请教一下,我们预付了3个月房租共是7200元,当时我做的分录是:借:预付账款 7200 贷:银行存款 7200 现在开了3个月的发票,要分摊到每个月去。每个月摊销2400元,其中员工他自己承担1500的房租要从他的工资里扣除,公司帮他承担900元,麻烦老师帮我写一下这个会计分录,有点不会做了,谢谢
老师好,员工借支3000去看病(工伤),共花费1400,保险公司赔付1200,涉及到的会计分录麻烦老师写下我学习下,谢谢
老师你好,麻烦帮我解惑一下 我们老板采购原材料和请其他工人去给我们甲方客户安装一个工程,就相当于我们公司包工包料免费给甲方做工作项目,(想维护客情)这里面涉及到采购材料,支付工程款,然后完工,会计分录如何写,(我们是小规模纳税人)
老师您好,购中央空调,要并入房产原值吗
小规模纳税人建筑业税率是多少
你好,增值税申报前后,发票总额度会有变化吗?
红字专用发票信息表注明的进项税额,做进项税额转出,怎么做会计分录
小规模纳税人建筑业的税率是多少
老师:我们公户用二维码收取租金时,客户从支付宝扫进的款扣手续费千分之三,按哪个金额入账,扣的手续费也没有单据(比如合同是20000实际收到对公账户是19400)
老师 支付广告宣传制作费 收到发票 我做的 借 销售费用 应交税费 贷银行存款 我们会计说让我多加一步 借 预付账款 贷银行存款 借销售费用 应交税费 贷预付账款 为什么这样做 我不理解
老师,代销业务怎么理解呢?各方怎么做结算和报税呢
请问25年11月开的发票,然后12月付款,7月签的合同,这个出库单出库日期写什么时候合理
请问老师 采购了商品 货到了 没付款 没收到发票 然后货11月卖出去了 开了销项发票 这种不暂估 12月份在入账 结转成本行吗?
老师,您能把花费报销那块代入数字吗,只写数字
借:管理费用-福利费 200 借:其他应付款1200 贷:其他应收款 1400
那200能用营业外支出吗
可以,200能用营业外支出。
保险赔付的那1200不是用其他应收款科目哈
收赔付 借:银行存款 贷:其他应付款
能用营业外收入吗
若用营业外收入,则营业外支出就是1400了
还是用您的吧,那还剩600,如果退回公司,会计分录怎么写
借:银行存款 贷:其他应收款
老师好,企业应承担的部分用应付职工薪酬可以吗
应付职工薪酬只是过度科目,不是损益类科目。
那就是不用是吗
是的。可以不用这个科目。
老师,您能给我讲讲原因吗,如果用了会怎么样