借:其他应收款 贷:银行存款
收赔付 借:银行存款 贷:其他应付款
花费报销 借:管理费用-福利费 借:其他应付款 贷:其他应收款

郭老师,在哪看是不是同一个外管证
2026年的专项附加扣除,必须在申报一月份工资薪金时扣除么?
老师,我们是建筑公司,现在开了一个农民工资专用账户,户名叫xxx工程农民工工资专用账户,但是三方协议上是我们公司名称,甲方给付款是按哪个名称付?
公司一般纳税人税率是9%,销售一辆固定资产二手车未开发票,申报是按13%,还是9%
老师,请问一下建筑企业跨区域预缴税费,扣除劳务分包款款后的金额后为预缴的金额,这个劳务分包指的是哪一部分
老师 我们公司开具银行承兑汇票 会计科目怎么做
老师,企业所得税是多少税率
老师好,请问开灯笼发票的大类是什么才对?我收到的是生活服务,是不是不对?
老师 计提印花税是根据开票的金额来的吗
老师,我们年终奖今年2月才确认有没有,去年年底也未进行预提,现在这个费用是做到去年年底还是直接计提在今年2月?
老师,您能把花费报销那块代入数字吗,只写数字
借:管理费用-福利费 200 借:其他应付款1200 贷:其他应收款 1400
那200能用营业外支出吗
可以,200能用营业外支出。
保险赔付的那1200不是用其他应收款科目哈
收赔付 借:银行存款 贷:其他应付款
能用营业外收入吗
若用营业外收入,则营业外支出就是1400了
还是用您的吧,那还剩600,如果退回公司,会计分录怎么写
借:银行存款 贷:其他应收款
老师好,企业应承担的部分用应付职工薪酬可以吗
应付职工薪酬只是过度科目,不是损益类科目。
那就是不用是吗
是的。可以不用这个科目。
老师,您能给我讲讲原因吗,如果用了会怎么样