你好,买来车需要交购置税, 每年需要交一个车船税, 单位需要交一次印花税 销售出去需要交增值税、附加税、印花税、企业所得税

老师,公司贷款购买一辆34万的车,会产生哪些税
老师好,如果老板的车租给公司,每月收800,按年付,怎么交税呢?都会产生哪些税呢?
以公司买辆车,会产生哪些税收啊,后面公司这辆车卖给私人,又会产生哪些税收啊,专业的老师回答
公司是一般纳税人,买了一辆车,30万,取得专票;现在因为特殊原因,这辆车买了不到一个月,要卖给一个个人, 我这个购买的车 是不是要进项票抵扣啊 ,还是说可以简易征收不抵扣这个车子的票 二手转让出去也简易征收税呢 请专业老师 指教哈 这里面的税收 谢谢 专业老师 请邹老师回答一下
老师,我们公司名下有辆汽车,现在要卖给股东个人 会产生哪些税金?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
比如说这辆车359800买的时候,怎么算稅?可以算吗
你好,购置税按照不含税的金额乘以10%, 车船税需要看排量 1、排气量在1.0升(含)以下的,车船税是180元; 2、排气量在1.0升—1.6升(含)之间的,车船税是360元; 3、排气量在1.6升—2.0升(含)之间的,车船税是420元; 4、排气量在2.0升—2.5升(含)之间的,车船税是720元; 5、排气量在2.5升—3.0升(含)之间的,车船税是1800元; 6、排气量在3.0升—4.0升(含)之间的,车船税是3000元; 7、排气量在4.0升以上的,车船税是4500元。 地方有差异 印花税按照不含税的金额乘以万分之三,小规模或者小型微利企业可以减半。
如果是新能源车子呢
你好,车船税和购置税都不需要交。
印花税还是会缴纳哈。那以后卖出去,还得不得缴纳增值税?
对的,是的,需要正常交印花税,销售出去需要交增值税、附加税,印花税、所得税。
比如我5万卖出去,是不是要缴纳50000/1.13*13%*(1+12%) 所得税是50000/1.13*25%
你是小型微利企业吗?如果是的话,你这个2%改成6%,企业所得税的利润在300万以内的25%改成5%。
2% 改成6% 什么意思 我们是小微企业
12%改成6%附加税的税率。
这是怎么算的?
是不是要缴纳50000/1.13*13%*(1+6%) 所得税是利润*5%
我的意思是6% 是减了50% 是小微企业的政策吗; 比如我卖了50000,我直接当多了50000的利润来算 这样也是合理的哈
第一个是正确的,第二个我没有看懂你的利润,看利润表里面去啊,又不是单独的交大这一个业务。
利润这个 我们这个是卖给别人的 要去收别人的税点 所以我肯定这样算。 如果是公司层面我知道 我肯要算个利润率
你好 那就看下你处置收益还是损失,如果是处置的收益的话,用储值的收益乘以5%。
处置的收益乘以5% 小型微利企业的。