你好; 你这个收到退款是什么情况的; 租金是 你要 收取回来; 对方不付款 ;所以 给你支付了款项还有 费用承担是吗; 才好判断科目是否对

老师 我们是建筑行业,我们的客户给我公司开具了一份项目的电费发票,我应该如何记账
退休返聘的工资是5500,请问要交个税吗?
老师11月工资的个税在12月份缴纳11月份要不要做分录要不要计提
怎么查询开通了税务登记
刘艳红 老师 咨询一个问题
关于excel的课程在哪里看,没有找到
老师,问一下员工出差报销差旅费,其中一张专票开716.68,实际报销624,那我进项要计算抵扣再进项转出啦
你好老师就是车间的设备买回来,还在安装,那这个发票进来怎么做那个科目,先做在建工程吗还有安装费也是这样的吗
技术开发费是哪个现金流量项目
去年多入了一个固定资产,分录 借:固定资产 贷:应付账款 今年发现资产已经入过一次账,重复入多了一次,请问要怎么处理,分录怎么做
对方欠的租金,一直未付通过法院判决对方支付租金、违约金与受理费、公告费,对方退至法院,法院在退给公司。
你好1; 那你就做 借:应收6970.16贷:其他业务收入6970.16 借:银行6970.16贷:应收6970.16; 、 那你之前受理费 和公告费你做管理费用没有 ?
能麻烦老师说一下做了管理费和没做管理费的处理方式吗
你好; 做了管理费用的 ; 就冲公告费和受理费 ; 违约金走营业外收入 ; 借银行存款 贷管理费用; 营业外收入 ; 没有做 ;那你之前做的啥科目 ???
他们最早报销了一笔公告费: 借:管理费用300贷银行300 那这回做的时候是不是就是: 借:银行853(受理费)+600(公告费)=1453 贷:管理费300 营业外收入1453-300=1253 违约金: 借银行 贷:营业外收入 这样做对不对?
对的; 就这样处理 就可以了