同学好 不退也就可以,作为预交,后期需要缴税时抵减也可以

老师这样的,我汇算清缴2019年 需要补交税 但我18年是亏损的是不是可以补亏就不用交税了?
本年30万利润,但是会算清缴弥补亏损之后利润就平了,我可不可以,本季度做个咱估,本季季度就不交税了,汇算清缴的时候再冲掉,这样样可以吗
老师,汇算清缴本来是有点利润需要交税的,可是弥补以前年度亏损后还有亏损,就不需要交税了。但是22年还预交了30,这样汇算清缴后显示需退税30,这30不退行吗,,我应该怎样做
老师,如果22年交了所得税100万,以前年度亏损400万,如果汇算清缴的时候,是不是弥补亏损100万?这样可以把交的100万所得税退回来吗?
老师 一般纳税企业所得税季报有利润,但22年度还有大亏损,系统没有直接补亏而是出来需要预交的所得税额,我预交了。本来不该交的,明年汇算清缴可以退税吗?下个季度要是有利润能不能补22年的亏损?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
那需要做会计分录吗
不需要做分录的,预交时在借方反映,后期产生税金时在贷方,自动抵减了