你好 借:研发费用---xx项目 待:应付职工薪酬
老师好,有熟悉高新技术企业账务处理的老师吗?研发人员的工资,是计入研发费,人工费用,工资及福利费里呢?还是管理费用,研发费工资里呢?答过的老师请不要再答了 谢谢
老师好,有熟悉高新技术企业账务处理的老师吗?研发人员的工资,是计入研发费,人工费用,工资及福利费里呢?还是管理费用,研发费工资里呢?期末是月末还是年末呢?答过的老师请不要再答了 谢谢
老师好,有熟悉高新技术企业账务处理的老师吗?研发人员的工资,是计入研发费,人工费用,工资及福利费里呢?还是管理费用,研发费工资里呢?期末是月末还是年末呢?答过的老师请不要再答了 谢谢
老师好,有熟悉高新技术企业账务处理的老师吗?研发人员的工资,是计入研发费,人工费用,工资及福利费里呢?还是管理费用,研发费工资里呢?期末是月末还是年末呢?答过的老师请不要再答了 谢谢
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老师好,异地预交增值税和附加税该怎么做分录呢?摘要该怎么写呢
老师,现在查出4月份的一张销售发票没有入账,现在直接在7月份记账可以不?还是必须调整4月份的账,修改电子税务局的申报表?
财务负责人可以设置为法人吗
那个农房建设公司,他的成本是工资,那工资呢
老师有成本核算品种法的核算表模版吗
老师啊,我们是分包,然后付给总包钱,然后总包拿着则个钱去燃气费,后面这个钱要从分包款里面加回来的,我现在账面上想问下,付给总包的钱是计入往来款嘛,是计入应收账款还是应付账款?
股权转让的分额,注册资本金2000万,转让2000万,股权转让的份额填2000万吗
去年公司卖了固定资产(货车),当时同事只做了一笔借银行存款,贷营业外收入和应交税费销项税额,没有先将固定资产的账面价值转入“固定资产清理”科目,同时结转累计折旧,之后才是做收回价款和做损益处理。按未开具发票报了税,今天发现做错了要怎么处理?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?
1.借:研发费用—费用化支出—工资 贷:应付职工薪酬—职工工资 2.月末结转管理费用 借:管理费用—研发费用 贷:研发费用—费用化支出—工资 完整的分录是不是需要做这两步?
不需要啊,研发费用是一级科目,没有跟管理费用一样的等级的