借应付利息,借财务费用负数 借财务费用,贷应付利息。
计提利息的时候没有收到利息发票。借:利息支出贷:应付利息,支付的时候借:应付利息贷:银行存款,收到利息发票的时候怎样做账?
支付贷款的利息的时候:借:财务费用-贷款利息 贷:银存,等收到利息发票的时候是不是不用再做分录 ,直接把这张发票贴在支付分录后面
支付贷款的利息的时候:借:财务费用-贷款利息 贷:银存,等收到利息发票的时候是不是不用再做分录 ,直接把这张发票贴在支付分录后面
第一期分期付款的时候是 借:短期借款 59000,应付利息 13700 贷:银行存款72700 同时计提利息 借: 财务费用-利息 13700 贷:应付利息 13700 对吗?贷款期限是2年 要计提利息的吗
老师好,计提分红是:借 未分配利润——分红 贷:应付利息;支付的时候,借:应付利息 贷:银行,这样对吗?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表