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老师,去年9月分我把员工工资3000整成免税收入入了,还有专项附加扣除两个子女,也整成4000了,今年汇算清缴的时候,退税过不到,要怎么改回来呀。

老师,去年9月分我把员工工资3000整成免税收入入了,还有专项附加扣除两个子女,也整成4000了,今年汇算清缴的时候,退税过不到,要怎么改回来呀。
2023-04-27 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-27 11:46

你好;  意思是你报错了吗 ?你先去修改月报;在去报年报哈   ;自然人客户端里面去报月报 修改   

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快账用户3560 追问 2023-04-27 11:52

去年9月份的,在哪里修改

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齐红老师 解答 2023-04-27 12:03

你好; 自然人客户端- 查询统计- 申报查询 里面去找到月报 去改   

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相关问题讨论
你好;  意思是你报错了吗 ?你先去修改月报;在去报年报哈   ;自然人客户端里面去报月报 修改   
2023-04-27
你好,去年一到12月份,你单位都给他申报个税,去年累计收入在6万以内,只有这一处工资,他才符合一个月抵扣6万的政策。
2023-05-04
你好 ;   意思就是说要汇算了。 你们注意 及时去做汇算数据;  有专项扣除的信息; 及时去 填写好专项扣除; 避免影响汇算数据 ;     
2023-05-05
问题一: 1.滞纳金的处理:由于更改申报表导致的滞纳金,您需要按照税务部门的规定及时缴纳。滞纳金是根据逾期未缴税款的金额和时间计算得出的,具体金额需参照税务部门的相关规定。 2.进项税抵扣问题:由于您提前了收入的申报时间,导致原本应在5月份勾选的抵扣项无法按时抵扣。您可以选择在后期进行抵扣,或者根据税务部门的规定申请留抵退税。请务必与税务部门沟通确认具体的操作流程和条件。 3.附加税变动:由于收入申报时间的调整,附加税也会相应变动。您需要根据新的申报数据重新计算附加税,并按照税务部门的要求进行申报和缴纳。 4.应交税费相关科目的调整:对于应交税费相关科目的调整,您需要在2024年的会计账目中进行处理。具体调整方法包括:借记或贷记“以前年度损益调整”科目,以反映因调整而产生的损益变动。根据调整后的应交税费金额,更新“应交税费”科目的余额。将净利润的影响数转到“利润分配——未分配利润”中,并相应地调整“盈余公积”。 问题二: 由于2022年的企业所得税汇算清缴已过,对于发现的需要调整的事项,您需要采取以下步骤进行处理: 1.更正申报:登录电子税务局,进入企业所得税更正申报界面,选择需要更正的年度(2022年),并按照税务部门的要求填写更正后的申报数据。请确保提供准确、完整的更正信息,并保存提交。 2.补缴税款或退税处理:根据更正后的申报数据,如果涉及补缴税款,您需要及时缴纳相应的税款及滞纳金(如有)。如果更正后产生退税,您可以按照税务部门的规定申请退税。 3.调整会计账目:在2024年的会计账目中,对2022年的相关事项进行调整。这包括更新应交企业所得税科目的余额,以及根据更正后的损益情况调整以前年度损益调整、利润分配和盈余公积等科目。
2024-04-15
你好 稍等看下题目
2022-12-15
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