借:应收账款,45200,贷:主营业务收入,40000,应交税费—应交增值税—销项税,5200 借:主营业务成本,48000,贷:库存商品,48000 借:银行存款,44296,财务费用,904,贷:应收账款,45200
练习商品销售收入的核算(一)资料:丁公司2020年12月发生有关业务如下。1、12月1日,向A公司销售甲产品一批,增值税专用发票列明销售为1.000000元,增值税130000元。为及时收回收货款,给予A公司的现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30(现金折扣按不含税售价计算)。该批商品的成本为850000元。12月9日,通过银行收到A公司支付的扣除现金折扣后的款项。2、12月2日,收到B公司来函,要求对当年11月2日所购商品在价格上给予5%的折让。本公司在该批商品销售时,已确认销售收入2000.000元,并收到款项。经查核,该批商品外观存在质量问题,同意B公司提出的折让要求。当日开具红字增值税专用发票并支付折让款项。
练习商品销售收入的核算(一)资料:丁公司2020年12月发生有关业务如下。1、12月1日,向A公司销售甲产品一批,增值税专用发票列明销售为1.000000元,增值税130000元。为及时收回收货款,给予A公司的现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30(现金折扣按不含税售价计算)。该批商品的成本为850000元。12月9日,通过银行收到A公司支付的扣除现金折扣后的款项。2、12月2日,收到B公司来函,要求对当年11月2日所购商品在价格上给予5%的折让。本公司在该批商品销售时,已确认销售收入2000.000元,并收到款项。经查核,该批商品外观存在质量问题,同意B公司提出的折让要求。当日开具红字增值税专用发票并支付折让款项。3、12月10日销售产品一批价格为500000元,给予购货方10%的商业折扣,增值税率13%;货款通过银行转账收讫。4、12月14日,向D公司销售甲产品一批。该批产品的售价为1200.000元增值税为156.000元。款项于当日通过银行收讫。该批产品的实际成本为750,000元5、12月31日,收到D公司退回的本月14日所购全部产品。经核
练习商品销售收入的核算(一)资料:公司2020年12月发生有关业务如下。1.12月1日,向A公司销售甲产品一批,增值税专用发票列明销售为1,000,000元,增值税130,000元。为及时收回收货款,给子A公司的现金折扣条件为:2/10,1/20,N/30(现金折扣按不含税售价计算)该批商品的成本为850,000元。12月9日,通过银行收到A公司支付的扣除现金折扣后的款项。
1、A公司为一家工业制造企业,同时也是增值税一般纳税企业,适用的增值税率为13%。商品销售价格除特别注明外均不含增值税额,销售实现时结转销售成本。2021年6月份发生的业务如下:(1)6月1日,向甲公司销售产品一批,售价50000元,给予购货方20%的商业折扣,增值税税率为13%,另规定的现金折扣条件为3/10,2/20,n/30。已办妥托收手续,该公司采用总价法核算。该批商品的实际成本为38000元(2)6月19日,收到甲公司支付的、扣除所享受现金折扣金额后的款项,并存入银行(3)6月25日,向乙公司销售材料一批,价格为200000元,该材料发出成本为160000元。当日收取面值为226000元的银行承兑汇票一张。要求:根据上述资料编制A公司的相关会计处理。
12月1日,甲公司向A公司销售产品一批,售价50000元,给予购货方20%的商业折扣,增值税税率13%。另规定的现金折扣条件为3/10,2/20,n/30,假设按税前价款计算现金折扣。12月19日,甲公司收到A公司支付的、扣除所享受现金折扣金额后的款项,并存入银行。(计算现金折请输入你的答案
排污费和垃圾处理费是免税的,在顾客没交钱之前如果给他开了普通发票或者增值税专用发票的话,算是虚开发票吗?
本体维修金只能开收据的,在顾客没有交钱之前却开了增值税专用发票算虚开发票吗?
您好,外贸出口企业,办理出口退税,导入的四票信息,数据自检出来的信息有三票提示存在错误类疑点,疑点对象为外贸企业出口退税进项明细申报表表,疑点代码A0215,疑点内容,申报的发票余电子信息,应不予受理。但是此前信息都比对成功了的呢?这和我们的第一次申报退税有关嘛?
老师好,我们公司是做软件开发的,有即征即退增值税。现在以公司名义买了一辆车,进项抵扣税额可以用于增值税即征即退的进项税吗?
老师,您好!私企以员工名字买了一辆公车,用做单位用车,还是以员工名字归还车辆贷款?这样怎么做账呢?
请问厂里员工工资发现金,可以正常做支出账吗?做成本吗?没有走公帐发工资的情况
国家外汇管理局数字外管平台(ASOne)收付汇日期查询日期时间间隔最大只能是31天是吗?
2024年前注册的个体工商户,但是一直没去税务登记,这个需要报税吗?
老师公司转给经理1万,然后经理又把钱转给老板私人账户,是不是为了避税,那这个钱在账上一直挂着其他应收款经理,怎么办
老师好 利息收入怎么做账和月末结转怎么做账平衡?