中午好啊,其实申报工资要和个税系统一致的,21年只能20万了,因为税务是把我们申报表跟个税系统对比

老师,员工2022年1月份发放年终奖50000,因为21年申报都结束了,所以选择22年申报,他的月工资是12000,问题一这种是不是单独申报年终奖划算?问题二:如果单独申报这个50000需要做到22年1月工资表里吗?
老师,那个建筑公司有劳务资质,用工人工资薪金申报个税入成本,劳务施工时间是21年12月份和22年1月份,不过我们现在才给工人发工资,项目负责人也才把工人统计数据给财务,这样工资发放表上面日期和进出场日期就是21年12月和22年1月,但我现在才开始报工资薪金个税,也就是要报到2022粘2月和3月,这样可以吗?
老师,21年工资总额多提了1万,我在22年1月份账上冲掉了,那所得税年报,上的,账载金额,实际发生额,税收金额,分别怎么填的,账载金额是要把那多提的1万也算上吗
老师, 我在23年1月份转了22年10月份和11月份工地项目上的工资。我现在在个税系统填写的从业日期是22年10月,我现在来报10月和11月的个税,为什么要缴税呀?这2个月合计工资没有超1万
老师,公司老板1月发放一人22年工资12万,可是 2月份没有对这个工资申报个税,3月要怎么办这个个税
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
那我这2万在22年账上面的话就不调整了直接做成22年的申报了。就追溯调整算了
就不管这2万算了,解释的清楚反正也报了,不影响
亲爱的,咱就把这2万算在22年工资里,这样操作好,数据都比对上,如果是我,我也要这样操作
它这也没法调整了。账也没错。
您好啊,是的,就这样,没问题的,金额也不大
好的谢谢你老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~