普通发票季度30万以内可以免增值税,这个是差额之后的收入 六税两费可以减半 企业所得税,小型微利企业利润300万以内的,税率5%
老师,小规模企业年纳税所得额不到100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收所得税是什么意思?能拿数据解释一下吗?谢谢
提问:请问老师,我们公司是互联网行业,做游戏的,小规模,有什么税收优惠政策呢
老师,请问现在小规模和一般纳税人,附加税是什么优惠政策啊,按增值税什么比率征收呢
老师,我们是小规模纳税人,现在是享受征收率1%的增值税优惠政策,有客户要开专票,我们可以开1%的专用发票吗?谢谢老师
老师,请问题旅行社小规模是差额征税吗?目前有什么税收优惠政策?谢谢
附加税是不是用增值税直接乘以12%,如果附加税交了100,是不是用100*12%
老师,我们是环保公司,买的铁质垃圾桶一个5100,一共买了60000元的,记账入在周转材料还是固定资产?
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,解决办法是什么,在25.6月做十笔借应付职工薪酬公积金-1000,贷应付职工薪酬公积金-1000的分录吗
赠送的财务软件发票管理,日记账,固定资产,工资和一键报税都不能使用
老师,请问个体户怎么进行利润分配?
有一款是人社局拨款2268元。 其中要支出1368元培训费对方给开票。 还剩900元留存企业,因前期支付了一个1050元,350*3人,还剩150元由企业自己担负这个对方也已经开票 分录可以这样写吗 借:银行2268 贷:营业外收入 2268 借:管理费用1368 贷:银行 1368 分录可以这样写吗? 借:银行 2268 贷:营业外收入 2268 借:管理费用
计算企业所得税时收入按不含税,进来的普票技术服务也按不含税减吗
像这种题,比如前期还不知道2年以后会卖出,是不是前期应先按6年摊销无形资产,等知道卖的时候,再调整摊销的无形资产?
啥时候报名,啥时候考试?
账上有个固定资产,顶账给了供应商,算是还了欠款,怎么做账。算视同销售吗
超过30万就要全额3%征税吗?还是超过的部分按3%
你好,超过的全额缴纳的,现在税率是1%。