借银行存款,贷专项应付款 支出了之后,再把它结转到营业外收入。
老师,你好,再想问问您:我们公司有项目申报、专利申请,其中项目里面有些是同一个项目去申报的是省市不同的的资金,还有有些项目里面有关于专利的研发,然后专利申请也单独又做了一个项目立项书,请问我在做财务账的时候要怎么能在账上把哪个项目哪个专利研发费用支出情况核算清楚啊?因为我们是高新技术企业,研发费用归集很重要,但我现在不知道要怎么设置核算我的财务账了
老师您好。请教一下您。我们现在有收到一个项目的专款,对方说需要单独核算。我这个账要怎么做?是设置二级科目?还是辅助核算项目管理?现金银行存款也做项目核算吗?
老师您好。我们这个项目的专款,它是以提供服务的性质。他没有形成资产。我们是民非组织,没有专项应付款这个科目。因为局里说要单独核算。我怎么设置才可以达到。随时可以拉出他的收支明细。
老师,我们做账用的金蝶软件是KIS标准版,应收账款跟应付账款之前都没有设置项目核算,二级科目都是直接往一级下面新增的,现在要增加项目核算怎么设置?
老师,我们供应商名称是用的辅助核算,现在我需要设置应付账款的二级科目,跟应付账款--暂估的二级科目 区分开,怎么设这个二级科目好一点
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
银行存款不用设置的专项应付款需要设置,营业外收入需要设置,然后你支出的借方也需要。
民非组织没有专项应付款这个科目哦。因为局里要求我们单独核算这款项。我要怎么设置才可以做到。随时可以拉出收入支出明细。
政府补助二级科目,你可以写对应的项目名称。
支付出去的属于管理费用的,管理费用二级科目也写项目名称。