你好,在勾选平台,选择不抵勾,勾选直接加税合计做账就可以的。借制造费用福利费 贷应付制职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费,贷银行存款15616.98 实际支付的是这些,以后也不支付了是吗?

老师你好,我们公司为员工买的意外险,计入了福利费,金额是2000,开的普票,但是有一个员工离职了,退了一个人的意外险760,这样付款就是1240,但是开具的发票还是2000,对方没有开红字发票,而且还是去年的业务,已经在19年账里做过了,现在就是平差额760,老师我应该怎么调整账,使这个760平了
给员工购买意外险,对方开的专票,请问转出税额这个分录应该怎么写?
9月给员工购买意外险收到销售方增值税专用发票, 该发生在10初已经认证抵扣,并且缴纳了增值税,10月中发现保险条款有问题,经过沟通保费还是21413元,但是需要把,增值税专用发票退回,对方重新开了电子普通发票, 原来的发票需要做进项税额转出,分录怎么做
制造企业给员工买的意外险开的专票16554税是937.02 金额是15616.98这个从入账到转出怎么做分录
早上好,我发现一个问题,个税我报的都是当月计提数是不是不对呀,我10月份发8月份工资,是不是要报8月份的工资啊
请董老师和朴老师解答,请问老师,这题中解题方法中,它表达的是什么意思
老师 问下我们老板有两个酒店,都开工资,刚开始社保是在第一个酒店交的,成立第二个酒店后就把社保移到第二个酒店了,现在第一个酒店给老板报个税的话生计费和专项附加扣除还能扣吗?
老师,有笔支出现在支付了,但是得等以后消耗了,才能确认费用,那么现在挂其他应收账款可以吗,还是其他应付款
老师:我这个问题出在哪里,个税跟社保不在同一个方向,做不平账了
因为老板不能及时提供电费账单,所以我做分摊成本也好,还是凭证也好,都是按照他的预交金额计入的。现在如果找到账单了,这个该怎么去处理呢。我们是面点加工厂,电费放制造费用,摊进产品成本了
老师,我们员工报销8000多的餐费发票应该做什么费用合适呢,实际是抵费用发票的
现在电商数据全部由平台推送到税局,对于电商行业,现在该怎么申报各种税费?如何适当避税?
老师,5000多的笔记本电脑发票应该怎么报销呢?作什么费用呢?实际上是员工抵费用票的
朴老师进。 土增清算时,我们公司的外网施工费和市政配套费应该在哪个扣除项目里进行扣除? 外网施工费可以扣除吗? 这两个费用能做开发费用10%的计算基数和加计20%的扣除基数吗?
已经给钱了,这是买的意外险也要入职工薪酬-福利费嘛
是的,是的,是这么做的。
可以直接和成一个嘛 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
不可以的,它和工资是一样的,必须通过应付职工薪酬。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。