同学你好 是印花税的吗

纳税信用等级里的未按规定代扣代缴(按税种按次计算),这是什么税种没报的吗?个税吗?
未按规定期限纳税申报(按税种按次计算),指标记录时间2021-12-14,信用扣分5分,这个要怎么做?但我查了往期的记录都有申报,在信用修复那里又没有扣分情况,
您好老师,我的电子税务局纳税信用评级010101,未按规定期限纳税申报,指标值是1是什么意思,每次都是按时申报了,没有待办事项。请问是怎么回事
老师,一个公司如果在企查查上显示风险是未按规定期限纳税申报和报送纳税资料,处罚100,这怎么办啊?
我司小规模纳税人,之前印花买卖合同是按季,资金账簿是按次,核定截止日期是2022.6.30,之后税种核定这块印花就没显示,请问谁知道我们现在印花应该是按季还是按次申报
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些玩具,血压计,血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?视同销售的话,1,购买赠品借:库存商品-赠品15000,贷:银行15000.2,随平衡车销售赠送时借:销售费用15000,贷:库存商品15000,视同销售那笔会计分录和金额写一下?不是很明白,麻烦老师详细回答一下详细回复,谢谢,
未分配利润和所有者权益是样的吗?
请问老师,硬件维修大类选什么
老师您好:问一下,有一单收入,先开票,后每月慢慢的发货,这个会计分录怎么做,借:应收,贷主营,结转成本,借成本,贷:库存商品,但没发货,
我们是民非,还没有收入全是管理费用,但是在季度所得税申报的时候管理费用数据系统直接带到了营业成本那一列,我当时也没改,这有问题吗?
开出去的现代服务大类的发票 需要缴纳印花税 开回来的不需要缴纳印花税是吗
老师,营业账簿印花税,也是借税金及附加带应交税费—应交印花税吗?
老师好,请问我们支付劳务费,收到专家的增值税发票,这个税款可以抵扣销项费吗?
老师好,请问我们收不回来的应收款(好多年前的)我能直接红冲吗?
请问公司帮员工承担了11月份的个税2694.53元 12月份教交的 我12月份怎么做会计分录
不知道,但是我去年的印花税在电子税务局查询都是正常申报的,
同学你好 对的 是这样的