摊销金额是按去税价摊销
请问,房租月底摊销,是按合同价,还是付款金额,还是发票金额来摊销呢
5月支付了厂房租金,并按月摊销了,11月收到增值税专用发票,但摊销的时候含税金一起摊销了,现在要怎么做会计分录
收到房租普通发票是去年6到10月的,35万,去年已支付,一直没有摊,摊销金额怎么算?
老师好,我公司要支付一笔5年的房屋租赁,每年支付一次租金,请问这个摊销是按总的5年合计数摊销?还是按每年的租金金额分12月份来摊销?
房租取得专票,每月分摊金额按照含税金额分摊?还是不含税金额分摊
你好,担保费,计入是管理费用吗?,二节明细是哪个科目
只要董孝彬老师回答,老师我们以系统为准就行可以吗?不管小票了,票也多,懒得去一个一个对,哈哈,我们怎么写分录
老师您好,开票的这个问题,第一,是个人开具给公司的,第二是公司开过来的,,,,两种对于税务风险合规上,哪种更好
老师您好,请问一下,公司是不是尽量规避个人抬头开过来的发票,没注意就涉及了个税的代扣代缴了
你好,制造业,加工铝材,销售是主收入,收到货款,借银行,贷应收账款 这家客户,又买了,辅助材料,粉料,借银行存款,贷其他业务收入,分录对吗?也是同一家打的款,如果直接减少应收款好像不对吧
我是小规模纳税人 我们企业的业务都是先汇款 后到发票 有的是月底到发票 有的是次月到发票 这种分录怎么做账
下列情形中,债券实际利率与票面利率不一致的有( )。 A、债券溢价发行,每年年末付息一次,到期一次偿还本金 B、债券折价发行,按年复利计息,到期一次还本付息 C、债券面值发行,每年年末付息一次,到期一次偿还本金 D、债券面值发行,按年复利计息,到期一次还本付息 老师这道题不明白。是选什么?
老师您好,几个人帮我们盖厂房施工,这个不方便开发票过来公司,只能个人去税务开具建筑施工,这样的话可以吗?不需要个税代扣代缴吧?属于劳务吗
我有个供应商,他先供货给我,但是要我先付款了,他在开发票,这样的改怎么做账
汇率月第一个工作日的美元中间价是以人行还是外管局的价为准?
老师,我们是一次交的半年的租金,目前只取得了第一个月的专票,去掉这个进项,剩下的金额再进行摊销是么?
是,去掉这个进项,剩下的金额再进行摊销
老师,那第二个月的租金来票了,要怎么做呢?肯定也是同样的专票,谢谢老师,我有点糊涂了
意思是发票按月开票的?不是一次性开的半年?
老师,麻烦解惑,谢谢了
对的,老师,按月开票的
付款时 借:预付账款 贷:银行存款
收第一月专票 借:制造费用 借:进项 贷:预付账款
收第二月专票 借:制造费用 借:进项 贷:预付账款
做预付账款,摊销要怎么做呢
就是不用做摊销的意思么
第一个月还是筹建期,第二个月就生产了
按月开票的,不用摊销了,冲预付即可
领导非要摊销,那要咋做啊老师?
只能按老师的分录处理。因为是按月开票的
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!