同学你好,可以抵扣。购进材料时产生的运输费要算进总的入账价值算单价的。
甲企业(增值税一般纳税人)材料采用实际成本法核算。2020 年 5 月发生材料收发业务如下:1 日,月初结存 200 件,单价 10.00 元;2 日采用商业汇票结算方式购入 500 件,增值税专用发票上注明买价 4900(单价 9.80 元),增值税 637 元;5 日材料验收入库;6 日,领用 100 件;8 日,领用 300 件;10 日,购入 200 件,单价 10.20 元;12 日,领用 200 件; 18 日,领用 100 件;28 日,购入 300 件,单价 10.25 元。 要求: (1) 编制 2 日购入材料和 5 日验收入库时的会计处理。 解: 借在途物资4900 应交税费—进项税费637 (2) 用先进先出法计算本月发出材料成本。 (3) 用月末一次加权平均法计算发出材料成本,并编制材料发出的会计分录。( 假定本月发出的材料全部用于产品生产)
< 第二次作业原材料实际成本核算.docx [资料]: 某企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,原材料按实际成本核算,原材料的发出采用月末一次加权平均法计价。2021年11月初、账面有A材料300千克、计价96000元。该企业 11月发生如下与原材料收发有关的业务: 110日,购入A材料1000千克,增值税专用发票上注明的价款为300000元,增值税为39000元,购入该批材料发生保险费1000元, 发生运输费4000元(已取得运输专业专用发票,增值税率9%), 运输过程中发生合理损耗10千克,材料已验收入库,款项均已通过转账支票支付。 2、15日.车间领用A材料27000元用于固定资产的维修。 3、25日,生产领用A材料一批该批材料成本为12000元。 [要求]:根据以上资料,编制11月有关会计分录。
某企业为增值税一般纳税人,在某一纳税期内发生如下购销业务:(1)购进原材料一批,取得的增值税专用发票注明的价款200万元;(适用13%税率)(2)外购货物准予抵扣的进项税额34万元,货已验收入库;(3)购买钢材用于办公大楼的基建工程,取得专用发票注明价款30万元;(4)销货物不含税销售额500万元(适用13%税率);(5)有购货的运输发票2张,一张是购进固定资产的运输发票,运费为0.2万元,另一张是购进原材料的运费发票,运费为0.4万元,装卸费1万元,保险费1万元;请计算该企业当期应纳增值税税额,
3、12月1日期初库存A原材料100吨,价值77905元。12月8日该企业发生如下业务:(1)购入A原材料3000吨,每吨不含税单价820元;(2)发生不含税运输费用4000元,不含税装卸费用12000元,途中保险费13000元(不合税);(3)上述采购业务已经入库,进项税额总计为319800元;(4)款项均以银行存款支付。(5)本月X工程领用A原材料2000吨,Y工程领用1000吨,项目部领用5吨。原材料验收入库时发现运输途中发生合理损耗5吨。要求:(1)计算购入A材料的入账价值及单位采购成本2)假定该企业发出材料成本按月末一次加权平均法计算,请计算A材2料的加权平均单位成本。(3)编制A材料相关业务的会计分录(购进和领用)。
3.某工业企业为增值税一般纳税人。发出材料按月末一次加权平均法计算。20X7年7月1日库存A种原材料100吨,价值77905元,当月购入A种原材料4000吨,收到的增值税专用发票上注明的售价为每吨800元,增值税额为544000元。另收到增值税普通发票注明发生运输费用50000元,装卸费用12000元,途中保险费用13900元。上述款项均以银行存款支付。原材料验收入库时发现运输途中发生合理损耗5吨。本月生产甲产品领用材料2000吨,生产乙产品领用该材料1600吨,行政管理部门领用400吨。要求:(1)计算购入A材料的入账价值及单位采购成本。(2)编制购入材料的会计分录;(3)计算A材料的加权平均单价;(4)编制领用材料的会计分录。(写明细科目)
老师好,公司的净资产指的是什么
出售使用过固定资产,按照买入价格出售,会计分录正确吗,是否需要计入资产处置损益
开方点那个健呀,怎么使用
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
那就好,我生怕我记错了,我知识点有点不牢固,大题前面错的话后面跟着错
同学你好,是的,确实是这样的。
谢谢老师,我的初级终于告一段落了,大脑可以暂时休息下了。
同学你好,是的,好好休息,放松一下吧。