对的,是的,一次做了折。
老师 增值税主表11 12栏的本月数 本年累计数为什么黄色的
哪位老师帮忙做一下题,谢谢
老师你好, 麻烦问一下劳务公司承担了与我们公司无关的收入、支出,还要给甲方开销项发票,甲方还和老板要求我把他们的人员报个税,并支付工资,我申报个税分险小还是在企业所得税汇算清缴的时候调增比较好
请问取回发票是数量1,单价500,但是下面有折扣-300,实际发票金额是200。那我开给别人这个产品也要按照进货一样写单价515,然后减300,实际215,还是就直接开这个商品名称215就可以了
请问这些红冲了以前年度的发票,又重新开出来,4月份整体是0,需要做项目预缴吗? 原因:之前项目发票开错了几个字,上个月红冲又重新开具,这样的发票还需要做什么其他的处理吗?
账上库存150,卖出去300支,之前的库存错了,那这笔账怎么做啊
工商年报,资产状况,企业税费缴纳这块,里面没有地教税和车辆购置税,这些是不用填写吗?还是合计一起填在其他那里
旅游行业先规模纳税人采用差额征税,那么增值税也是采用差额对吗,比如说我们虽然这个季度超过30万的收入,但是我们可以抵扣的成本10万,那么我们不用交增值税对吗,但是要交企业所得税
工资现金发放了,然后后面做账的时候凭证后面要附什么?是让员工写个收条还是怎么弄?
公司有份合同,合同上甲方地址是南京,但是合同仲裁那块写的是山东,施工地点在江阴,现在乙方要起诉,只能去山东起诉吗?
那我账上就没有固定资产了,这样行吗
你好,账上还有固定资产的,你的固定资产还在。只不过是你的净值是零,这种不合理,因为账上只按月折旧,没有一次折旧。
那我应该怎样调呀
这个是今年的还是以前年度的?
去年就有了,
我没太看明白他的固定资产,一次进折旧,为什么管理费用没有折旧费呀?
企业管理费用待累计折旧,他做的账务处理是这一个,你现在借累计折旧贷以前年度损银调整,汇算清缴,纳税调增。
老师,加计抵减政策从哪里提交
老师,加计抵减政策从哪里提交
我要办税”---“综合信息报告”---“资格信息报告”---“适用加计抵减政策声明”模
老师,我家复合哪个
你看下你哪一个占总收入的50%以上。l
是生活性服务业吗
现代服务应该是生产性。
就3月份回来一笔270技术服务收入,应该是生产生活这个吗
对的,是的,是这么做的。
是这个吗
对的是的,是这一个的。
老师,比如工资12000,只发10000,剩下2000员工拿加油票实报实销,这种都有哪些风险
你好,有风险的,你们给个人申报的数少交了税款。
要是你每个月的加油费太多的话,也不合理。