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老师,我们是生产加工企业,5月份交付了一张出票日期为2023年8月15日的转账支票给供应商,请问现在我们需要对这张支票做账务处理吗

2023-05-18 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-18 14:06

你好,对方进站了吗?如果没有的话,你就先不用做,如果转账了之后,你再减少你的银行存款。

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快账用户7225 追问 2023-05-18 14:07

没有,到8月15日后供应商才进账的

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齐红老师 解答 2023-05-18 14:08

那你可以用其他货币资金。

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快账用户7225 追问 2023-05-18 14:08

但是,内账的可以这样处理吗,借,应付账款,贷,应付票据,

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齐红老师 解答 2023-05-18 14:09

可以的,可以这么做的。

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快账用户7225 追问 2023-05-18 14:17

老师,应付票据核算科目也包括转账支票吗

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齐红老师 解答 2023-05-18 14:18

你好,不包含。转账支票是银行还款,但是你这里做银行存款它不合适

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快账用户7225 追问 2023-05-18 14:19

那应该怎么做账务处理呢?

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齐红老师 解答 2023-05-18 14:24

你好,你按照你上面的来做就可以了。

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快账用户7225 追问 2023-05-18 14:26

我就是不理解,应付票据核算科目不包括支票,现在又用应付票据科目,是不是矛盾了?

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齐红老师 解答 2023-05-18 14:28

你好,内战可以做不是吗?你用一个往来科目代替刚才刚你说的是其他货币资金,你可以用应付票据来,到时候钱支付出去了,你再充这个其他货币资金就是了,或者是应付票据。

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快账用户7225 追问 2023-05-18 14:28

外账就不能这样做了对吗?

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齐红老师 解答 2023-05-18 14:32

你好,外账的可以不用做的。

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快账用户7225 追问 2023-05-18 14:33

外账等进账的时候冲减银行存款就可以了吗?

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齐红老师 解答 2023-05-18 14:36

对的,是的,是这么做的。

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