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汇算清缴中,业务招待费账载金额为2万,但是其中有1万不能税前扣除,发生额的60%为6000元,收入的5%为7000元,请问纳税调整表中业务招待费如何填列?

2023-05-18 18:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-18 19:00

你好,账载金额填写1万,税收金额填写6000。然后剩余不允许抵扣的这1万,在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额1万。

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快账用户4715 追问 2023-05-18 19:02

好的,但是老师我还有个疑问,业务招待费的账载金额,是直接从期间费用表的管理费用-业务招待费取数的,自己不能手动填,在期间费用表中,业务招待费我只能填2万,但这么填就不太对

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齐红老师 解答 2023-05-18 19:02

你好,账载金额可以修改的,你试一下。

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快账用户4715 追问 2023-05-18 19:03

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-05-18 19:05

不用客气,工作愉快。

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你好,账载金额填写1万,税收金额填写6000。然后剩余不允许抵扣的这1万,在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额1万。
2023-05-18
你好; 招待费全额调增的; 账载金额写你们发生的 544,198.60元  ;实际发生额写544,198.60元; 税收金额写0    ;调增金额是自动计算的 
2023-05-22
广告费扣除限额不得超过收入15%,2500*15%=375,应调增400-375=25
2022-11-13
你好,同学 纳税调增=9980.3-5988.18
2024-04-25
对,按照1万元的部分计算调整的金额
2021-05-13
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