1借在建工程402 应交税费应交增值税进项税52 贷银行存款454 借在建工程13.5 贷原材料11 应付职工薪酬2.5 借固定资产415.5 贷在建工程415.5
老师麻烦问一下,平台报送的数据,是销售收入的合计数,还是把明细数据一起报送,谢谢老师
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
2018年计提折旧 (415.5-5.5) /10=41 账面价值415.5-41=374.5 发生减值374.5-347.5=27 借资产减值损失27 贷固定资产减值准备27
3.2019年改良前计提折旧 (347.5-5.5)/(10-1)*4/12=12.67 借在建工程334.83 累计折旧41+12.67=53.67 固定资产减值准备27 贷固定资产415.5
借在建工程80 贷银行存款80 借固定资产414.83 贷在建工程414.83 发生减值后资产减值损失41.83 贷固定资产减值准备41.83
您好老师,还有最后一问的会计分录可以看一下嘛
借银行存款8 贷固定资产清理8 借其他应收款30 贷固定资产清理30 借固定资产清理5 贷银行存款5
老师您是我见过回答最认真最仔细的老师,太感谢了您了
不客气麻烦给予五星好评