1借在建工程402 应交税费应交增值税进项税52 贷银行存款454 借在建工程13.5 贷原材料11 应付职工薪酬2.5 借固定资产415.5 贷在建工程415.5
餐厅自采购和所有的费用怎么算
请问长期待摊费用当月增加、是当月摊销还是次月摊销
老师你好,请问一下有大概200万左右流水转过公账。不录入系统凭证,不往返发票流 可以这样操作吗
老师你好,汇算清缴里面(职工新酬支出及纳税调整明细表)里(各类基本社会保障性缴款),我们公司只有社保,那这个金额是一年12个月加起来,包括个人部分金额吗?
老师,问下赔偿员工过世,这个赔偿金怎么做?
关于充电桩的服务费应该是13%还6%,有没有财税文件?
老师,物流的成本核算主要是那方面?
各位老师好!想请问月末应付暂估款,到底是按照含税还是不含税计提。谢谢!
请问老师,核算酒店早餐人均成本,是按实际用餐核销的人数还是房费里含的全部待核销人数?
权益法核算的投资收益在企业所得税汇算清缴的时候能否税前扣除
2018年计提折旧 (415.5-5.5) /10=41 账面价值415.5-41=374.5 发生减值374.5-347.5=27 借资产减值损失27 贷固定资产减值准备27
3.2019年改良前计提折旧 (347.5-5.5)/(10-1)*4/12=12.67 借在建工程334.83 累计折旧41+12.67=53.67 固定资产减值准备27 贷固定资产415.5
借在建工程80 贷银行存款80 借固定资产414.83 贷在建工程414.83 发生减值后资产减值损失41.83 贷固定资产减值准备41.83
您好老师,还有最后一问的会计分录可以看一下嘛
借银行存款8 贷固定资产清理8 借其他应收款30 贷固定资产清理30 借固定资产清理5 贷银行存款5
老师您是我见过回答最认真最仔细的老师,太感谢了您了
不客气麻烦给予五星好评