1借在建工程402 应交税费应交增值税进项税52 贷银行存款454 借在建工程13.5 贷原材料11 应付职工薪酬2.5 借固定资产415.5 贷在建工程415.5

请问,跨月提前支付外包劳务费,能用预付账款的科目吗?筹建期间
第四季度企业所得税申报年度应纳税所得累计超300万,就得按25%预交所得税了吧,是不是就不能享受小微企业优惠政策了啊?还是年度汇算才按25%
老板叫我列表格,工资社保,电费,房租这些固定开支。请问工资是列实发工资还是应发工资,社保数据是单位和个人部分合计数吗
收到一张销售是个人名字的发票,这能用吗?正常的话,个人不是代开发票,那销售方名称应该是国家税务局,那怎么销售方名称是个人呢?
老师,如果公司注销的话25年的所得税可以通过汇算清缴退回来,25年以前年度多缴的所得税怎么退
老师,注完资,当天从公司基本户转到公司财务司账户,可以吗?
2025年应纳税所得超300万,企业所得税不符合小微企业优惠政策。2026年效益不好的话应纳税所得小于300万,2026年可以享受小微企业优惠政策吗?
老师:工作中遇到:北京公司在2024年8月成立,注册资本10万元,为两个人股东,分别为95%和5%,其5%的个人投资了100万。2025年8月成立一家深圳公司,深圳公司为北京全资母公司了,深圳公司的注册资本为1000万元,2025年8月收到了1250万元,这个深圳公司在2025年11月的合并报表实收资本和资本公积是炖少。
老师,请问我们给员工租宿舍的租金,预付是三个月的租金,请问一下,我们在收到发票时候怎么做帐?分摊又该怎么做呢?
个体户需要交印花税么
2018年计提折旧 (415.5-5.5) /10=41 账面价值415.5-41=374.5 发生减值374.5-347.5=27 借资产减值损失27 贷固定资产减值准备27
3.2019年改良前计提折旧 (347.5-5.5)/(10-1)*4/12=12.67 借在建工程334.83 累计折旧41+12.67=53.67 固定资产减值准备27 贷固定资产415.5
借在建工程80 贷银行存款80 借固定资产414.83 贷在建工程414.83 发生减值后资产减值损失41.83 贷固定资产减值准备41.83
您好老师,还有最后一问的会计分录可以看一下嘛
借银行存款8 贷固定资产清理8 借其他应收款30 贷固定资产清理30 借固定资产清理5 贷银行存款5
老师您是我见过回答最认真最仔细的老师,太感谢了您了
不客气麻烦给予五星好评