你好,补交的税款不需要体现的,它体现的是一到四季度的预交。如果你需要补税的话,他会给你减去你汇算期交补交的税款。
老师好,现在更正20年的年报,20年预缴企业所得税1961.17元,汇算清缴时又缴了1134.63元,在填写更正申报表时,本年累计已预缴所得税额填1961.17,还是填1961.17+1134.63的和?
老师好,现在更正20年的年报,20年预缴企业所得税1961.17元,汇算清缴时又缴了1134.63元,在填写更正申报表时,本年累计已预缴所得税额填1961.17,还是填1961.17+1134.63的和?
老师,年度汇算清缴,实际已缴纳的企业所得税在哪里填写?系统没有自动填写
#提问#2022年企业所得税汇算清缴已经申报了,需要退税款,汇算清缴结算多缴退抵申请怎么填写?
企业所得税汇算清缴申报表中,本年累计实际已预缴的所得税额这个数据从哪里找?
老师,我想问一下,就是我正常个税上面报了多少工资,我就计提多少是吧
老师您好,请问汇算清缴资产折旧表,1.单位用汽车是选飞机火车等以外的运输工具那栏?2.以前年度已经折完的折旧,此表还用填吗?要是填是不是只填原值和累计折旧,本年度不用填,谢谢
老师你好,我是总账会计,公司新招一名成本核算员在车间,请问我需要让她做哪些工作呢,先从哪里下手呢
老师您好。我在网上办税务登记的时候。显示为投资总额和投资方信息不一致,可是我觉得我填写的没有错,注册资本是40万,然后。两个老板,各百分之50,各自20万,您能看出我是哪个地方填错了吗?会不会是系统本身有问题呢?
老师你好,我想问一下关于会计实操的问题,新会计准则下的办公室租金账务处理怎么做呢?比如公司新租了一个办公室,3月签了合同并且当月支付了首月租金(预付7月25日-8月24日)11511.6元(含税价),因为对方说租金发票只能开一整个月的,所以4月收到发票是7月25到31日的租金发票含税价2599.39元(税率9%),剩余发票未开。请问最新的会计准则下怎么入账呢?
公司请的律师,律师来回车费住宿费,专票进项税能抵扣吗
老师:美业公司有下属门店,公司采购产品,门店领用,有卖产品的收入,,也有提供服务的收入。这两部分的的成本怎么核算??
60➕(204-180)➕3✖️290,费用研发的本期金额,为什么要有3✖️2这个是怎么来的呀,老师
老师D为啥是政府补助分录是啥
第六题麻烦解答一下谢谢谢谢
可以我这边已经缴纳的,没有减去已补交的税款
你好,也就是你一共交了两次吗?
是的,如果我这次更正年报,我上次已交的没有扣减,相当于交了两次
那你看一下完税证明当时入库了吗?