你好,是销售不符合收入条件?

1、长荣公司2020年7月发生下列经济业务:(1)1日,赊购A材料一批,共计200件,价值20000元,增值税3400元,发票已到,材料尚未运到。(2)5日,仓库转来收料单,本月1日赊购的A材料已验收入库。该批材料计划成本为每件110元。(3)11日,生产车间领用A材料230件用于直接生产。(4)15日,与甲公司签订购货合同,购买A材料400件,每件125元,根据合同规定,先预付货款50000元的40%,其余货款在材料验收入库后支付。(5)16日,购入B材料一批,材料已运到并验收入库,月末尚未收到发票等结算凭证。该材料的同期市场价格为12000元。(6)25日,收到15日购买的A材料并验收入库,以银行存款支付其余货款。(7)月初,A材料账面结存50件,“材料成本差异科目贷方余额1855元。要求:根据上述材料编制相关会计分录
、长荣公司2020年7月发生下列经济业务:(1)1日A材料账面结存50件,每件成本为110元(2)1日赊购A材料一批共计200件价值20000元增值税3400元发票已到材料尚未运到。(3)5日仓库转来收料单本月1日赊购的A材料已验收入库。该批材料计划成本为每件110元。(4)11日生产车间领用A材料230件用于直接生产。(5)15日与甲公司签订购货合同购买A材料400件每件125元根据合同规定先预付货款50000元的40%其余货款在材料验收入库后支付。(6)16日购入材料一批材料已运到并验收入库月末尚未收到发票等结算凭证。该材料的同期市场价格为12000元。(7)25日,收到15日购买的A材料并验收入库以银行存款支付其余货款。(8)月初A材料账面结存50件材料成本差异科目贷方余额1855元。要求根据上述材料编制相关会计分录
(5)9月15日,根据合同规定,向本地一企业预付货款20000元用于采购A材料。(6)9月20日,一批自己加工的C材料完工验收入库,其实际成本共计40000元。(7)9月22日,从江西采购的A材料到达并验收入库。(8)9月25日,预付货款采购的A材料到达并验收入库,收到发票账单等结算凭证共计应支付货款60000元和增值税进项税额7800元,当即通过银行补付47800元货款。(9)9月30日,根据合同从河北采购的A材料已经到达并验收入库,但是发票账单等结算凭证尚未到达,货款尚未支付。该批材料的暂估价为18000元。(10)9月30日,收回一批委托外单位加工的C材料,其实际成本为15000元,季末进行盘点,盘盈B材料2500元,暂未查明原因。请根据上述材料,编制各项目有关会计
1.3月5日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为50000元,税款为6500元。货款已通过银行转账支付,材料已验收入库。2.3月8日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为200000元,税款为26000元;同时销货方代垫运杂费3200元,其中,运输费2000元,增值税180。上述款项均已通过银行转账支付,材料尚在运输途中。3.3月15日,上述材料已到达验收入库。4.3月28日,购入一批原材料,材料已到达验收入库,但发票账单等结算凭证尚未到达。月末时,该批货物的结算凭证仍未到达企业,财务部门按照合同估价35000入账。4月13日收到发票,增值税专用发票上注明的材料价款为36000元,税款为4680元。5.6月20日,向乙公司预付货款70000元,采购一批原材料。乙公司于7月10日交付所购原材料,并开来增值税专用发票,材料价款为62000元,税款为8060元。7月12日,公司将应补付的货款60元通过银行转账支付。编制会计分录
某公司2021年9月发生以下经济业务:(1)9月2日,向A公司购入材料一批,价款100000元,增值税13000元。材料已验收入库,款项尚未支付。(2)9月3日,以银行存款支付上述款项。(3)供电部门通知,本月应付电费58000元,其中生产车间电费42000元,行政管理部门电费16000元。(4)9月5日,与B公司签订商品销售合同,销售价款200000元,增值税26000元。按照合同约定,B公司先通过银行转账预付100000元,余款在货物验收后付清。(5)22日,发出商品,同日收到B公司补付的欠款。要求:根据上述经济业务逐笔编制相关会计分录。
小规模单位,对方拿过来以前2023年度到今年的3月的加油欠款单据明细,之前没拿一直没入账,现在拿过来了,怎么入账呢?分录怎么做?金额比较大呢差不多10来万,是不是不能在3月全部入到费用里?
老师导入库存期初单价可以是我核算出来的大概BOM成本吗?因为不能直接用销售单价的嘛是吧
老师,公司加工这块,生产成本结转到库存商品是,有一些差异,是怎么记账
老师,我是一家运输公同的内账会计,年底的时候,老板从账上支走30万元,分红。这个业务怎么写分录?
老师,如果我这个月没有任何业务,就是一张凭证也没有,我就直接期末结转吗?
老师,我单位买的固定资产,是分期付款的,对方不一次把发票,开出来,每个月我们付一次款,给开一部分发票,那这个固定资产我要怎么入账啊
是按出口日期还是按申报日期开销售发票
开发票时:劳务--服装后整理费,现在大类变了吗
城镇垃圾处理费,他报的人数是去年末的人数吗
企业收到工伤赔付,及付给员工工伤赔付,账务处理