你好,是销售不符合收入条件?

1、长荣公司2020年7月发生下列经济业务:(1)1日,赊购A材料一批,共计200件,价值20000元,增值税3400元,发票已到,材料尚未运到。(2)5日,仓库转来收料单,本月1日赊购的A材料已验收入库。该批材料计划成本为每件110元。(3)11日,生产车间领用A材料230件用于直接生产。(4)15日,与甲公司签订购货合同,购买A材料400件,每件125元,根据合同规定,先预付货款50000元的40%,其余货款在材料验收入库后支付。(5)16日,购入B材料一批,材料已运到并验收入库,月末尚未收到发票等结算凭证。该材料的同期市场价格为12000元。(6)25日,收到15日购买的A材料并验收入库,以银行存款支付其余货款。(7)月初,A材料账面结存50件,“材料成本差异科目贷方余额1855元。要求:根据上述材料编制相关会计分录
、长荣公司2020年7月发生下列经济业务:(1)1日A材料账面结存50件,每件成本为110元(2)1日赊购A材料一批共计200件价值20000元增值税3400元发票已到材料尚未运到。(3)5日仓库转来收料单本月1日赊购的A材料已验收入库。该批材料计划成本为每件110元。(4)11日生产车间领用A材料230件用于直接生产。(5)15日与甲公司签订购货合同购买A材料400件每件125元根据合同规定先预付货款50000元的40%其余货款在材料验收入库后支付。(6)16日购入材料一批材料已运到并验收入库月末尚未收到发票等结算凭证。该材料的同期市场价格为12000元。(7)25日,收到15日购买的A材料并验收入库以银行存款支付其余货款。(8)月初A材料账面结存50件材料成本差异科目贷方余额1855元。要求根据上述材料编制相关会计分录
(5)9月15日,根据合同规定,向本地一企业预付货款20000元用于采购A材料。(6)9月20日,一批自己加工的C材料完工验收入库,其实际成本共计40000元。(7)9月22日,从江西采购的A材料到达并验收入库。(8)9月25日,预付货款采购的A材料到达并验收入库,收到发票账单等结算凭证共计应支付货款60000元和增值税进项税额7800元,当即通过银行补付47800元货款。(9)9月30日,根据合同从河北采购的A材料已经到达并验收入库,但是发票账单等结算凭证尚未到达,货款尚未支付。该批材料的暂估价为18000元。(10)9月30日,收回一批委托外单位加工的C材料,其实际成本为15000元,季末进行盘点,盘盈B材料2500元,暂未查明原因。请根据上述材料,编制各项目有关会计
1.3月5日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为50000元,税款为6500元。货款已通过银行转账支付,材料已验收入库。2.3月8日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为200000元,税款为26000元;同时销货方代垫运杂费3200元,其中,运输费2000元,增值税180。上述款项均已通过银行转账支付,材料尚在运输途中。3.3月15日,上述材料已到达验收入库。4.3月28日,购入一批原材料,材料已到达验收入库,但发票账单等结算凭证尚未到达。月末时,该批货物的结算凭证仍未到达企业,财务部门按照合同估价35000入账。4月13日收到发票,增值税专用发票上注明的材料价款为36000元,税款为4680元。5.6月20日,向乙公司预付货款70000元,采购一批原材料。乙公司于7月10日交付所购原材料,并开来增值税专用发票,材料价款为62000元,税款为8060元。7月12日,公司将应补付的货款60元通过银行转账支付。编制会计分录
某公司2021年9月发生以下经济业务:(1)9月2日,向A公司购入材料一批,价款100000元,增值税13000元。材料已验收入库,款项尚未支付。(2)9月3日,以银行存款支付上述款项。(3)供电部门通知,本月应付电费58000元,其中生产车间电费42000元,行政管理部门电费16000元。(4)9月5日,与B公司签订商品销售合同,销售价款200000元,增值税26000元。按照合同约定,B公司先通过银行转账预付100000元,余款在货物验收后付清。(5)22日,发出商品,同日收到B公司补付的欠款。要求:根据上述经济业务逐笔编制相关会计分录。
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
请问老师,建筑公司结算,当月需要开1000万的发票,需要提额,税务局能给通过么?有没有什么风险?
幼儿园购买了一批篮球花费了1000元 如何做账