借:业务活动费用 820 贷:库存物品 820 无预算会计分录 借:单位管理费用 720 贷:库存物品 720 无预算会计分录,

某事业单位2019年发生下列经济业务,1.为开展单位的专业活动,购入一批M物品,总价款9600元,M物品已验收入库,款项已通过零余额账户支付。2.开展单位的专业活动领用一批M物品,总价款2300元。3.单位进行财产清查时,发现盘盈一批B物品,有关凭据注明的金额为4500元。4.经批准,上述盘盈的B物品4500元转入业务活动费用,作为业务活动费用的减少处理。怎么做会计分录呢
(7)开展专业业务活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为820元;开展行政管理活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为720元。本次库存物品共领出1540元(820+720)。(8)在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元(4300+1800)通过银行存款账户支付。(9)为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折旧202000元;为开展行政及后勤管理活动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元(202000+56000)。(10)年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元,“单位管理费用”科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余”科目。(11)年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目.
开展专业业务活动的部门领用一批库存商品,该批库存商品的账面余额为820元,开展行政管理活动的部门领用一批库存商品,该批库存商品的账面余额为720元。本次库存商品共领出1540元(820+720)
(二)资料:某事业单位发生如下经济业务:(1)为单位开展专业业务活动人员计提职工薪酬125000元,为单位行政及后勤管理人员计提职工薪酬34200元。(2)通过财政直接支付方式向单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工个人支付薪酬共计118000元。(3)通过财政直接支付方式向单位开展专业业务活动以及从事行政及后勤管理的职工代扣代缴个人所得税3200元,同时通过财政直接支付方式为这些职工代扣代缴和缴纳职工社会保险费和住房公积金共计38000元。(4)通过银行存款账户为专业业务活动及其辅助活动支付外部人员的劳务费2500元。(5)在开展专业业务活动及其辅助活动过程中购买一项固定资产,发生预付款项5000元,款项通过财政授权支付方式支付。固定资产尚未收到。(6)收到为开展专业业务活动及其辅助活动购买的一项固定资产,扣除之前预付账款5000元后,补付价款16500元,款项通过财政授权支付方式支付。购买的固定资产投入使用。(7)开展专业业务活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为820元;开展行政管理活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为720
(7)开展专业业务活动的部门领用一批库存物品,成本为164元;开展行政管理活动的部门领用一批库存物品,成本为144元。(8)在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用860元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用360元,款项通过银行存款账户支付。(9)分别为开展专业业务活动和行政及后勤管理活动所使用的固定资产计提折旧40400元和11200元。(10)为经营活动人员计提职工薪酬3300元。(11)向开展经营活动的职工个人支付薪酬2420元。(12)在开展经营活动过程中通过银行存款账户购入一批库存物品,实际支付价款为1160元(暂不考虑增值税业务)。(13)为开展经营活动发出一批库存物品,实际成本为720元。(14)开展经营活动过程中发生相关办公费用480元,款项通过银行存款账户支付。(15)为开展经营活动发生城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元。(16)在开展经营活动过程中交纳城市维护建设税100元,教育费附加60元,企业所得税56元,款项通过银行存款账户支付。(17)为经营活动所使用的固定资产计提折旧14400元。(
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老师,请问内账的话,如果买材料含税1130元,那内账计入原材料成本是1130/1.13还是直接按照1130元做
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老师想咨询一下应收应付其他应收应付的结果怎么算
老师资产总额怎么控制5千万,利润总额怎么控制300万,每年几月份大学开始计算,
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销售股权需要缴纳什么税
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