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电商_抖音 商品金额100 补贴 1元 客户实际支付99 扣平台服务费2元 确认收货到账 10天后到账 50元 实际到账 50元 抖音账户 要怎么做分录 有时间差
1,我们通过第三方平台收款,平台有优惠券补贴,比如一个订单客户应付1000元,平台给客户优惠券补贴20元,客户实付980元,我们提现入账金额为1000元,请问收入是按照1000元合计入账吗? 2,另外平台会有额外的补贴给商家,按照客户人数补贴,比如一人10元,这笔是单独转给商家的,这个是按照什么入账?是按照主营产品计入收入还是入其他业务收入或者营业外收入
1.资料:某事业单位发生如下经济业务:(1)将库存现金9500元存入银行。(2)职工李丽出差借款报销,实际支出差旅费4500元,补付现金500元。(3)月末盘点现金,发现现金溢余230元。经查,其中130元为出纳王华的垫付款;100元无法查明原因,报经批准后作为其他收入处理。(4)月末盘点现金,发现现金短缺300元。经查,其中200元应由出纳刘红赔偿;100元无法查明原因,报经批准后作为其他支出处理。(5)收到“财政授权支付额度到账通知单”,列明本月的授权支付额度为200000元。(6)从单位零余额账户提取现金4000元。(7)年末,通过对账单确认本年度财政直接支付的预算指标数为1200000元,当年财政直接支付的实际支出数为900000元。本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额为300000元。(8)年末,通过对账单确认本年度财政授权支付的预算指标数为700000元,零余额账户用款额度的下达数为600000元,零余额账户用款额度的支用数为450000元。(9)下年年初,收到代理银行转来的“财政授权支付额度恢复到账通知书”,其下达数为150000元,收到财政部门
根据给出资料进行相关账务处理。1.资料:某事业单位发生如下经济业务:(1)将库存现金9500元存入银行。(2)职工李丽出差借款报销,实际支出差旅费4500元,补付现金500元。(3)月末盘点现金,发现现金溢余230元。经查,其中130元为出纳王华的垫付款;100元无法查明原因,报经批准后作为其他收入处理。(4)月末盘点现金,发现现金短缺300元。经查,其中200元应由出纳刘红赔偿;100元无法查明原因,报经批准后作为其他支出处理。(5)收到“财政授权支付额度到账通知单”列明本月的授权支付额度为200000元。(6)从单位零余额账户提取现金4000元。(7)年末通过对账单确认本年度财政直接支付的预算指标数为1200000元,当年财政直接支付的实际支出数为900000元。本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额为300000元。(8)年末通过对账单确认本年度财政授权支付的预算指标数为700000元零余额账户用款额度的下达数为600000元零余额账户用款额度的支用数为450000
1.资料:某事业单位发生如下经济业务:(1)将库存现金9500元存入银行。(2)职工李丽出差借款报销,实际支出差旅费4500元,补付现金500元。(3)月末盘点现金,发现现金溢余230元。经查,其中130元为出纳王华的垫付款;100元无法查明原因,报经批准后作为其他收入处理。(4)月末盘点现金,发现现金短缺300元。经查,其中200元应由出纳刘红赔偿;100元无法查明原因,报经批准后作为其他支出处理。(5)收到“财政授权支付额度到账通知单”,列明本月的授权支付额度为200000元。(6)从单位零余额账户提取现金4000元。(7)年末,通过对账单确认本年度财政直接支付的预算指标数为1200000元,当年财政直接支付的实际支出数为900000元。本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额为300000元。(8)年末,通过对账单确认本年度财政授权支付的预算指标数为700000元,零余额账户用款额度的下达数为600000元,零余额账户用款额度的支用数为450000元。(9)下年年初,收到代理银行转来的“财政授权支付额度恢复到账通知书”,其下达数为150000元,收到财政部门
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,我们2024年11月29日已申报所属期为2024年全年的残保金申报表,正常情况下2024年所属期的残保金应该是在次年3至11月申报是吗?
老师,请问开出的外经证能作废吗?
街道办事处把一栋房子转让给了一个民营非营利的康宁医院,街道办事处涉及申报缴纳那些税呢?怎么计算呢?
老师今年我们没有收入工资没有调整,年终奖可以继续发吗?工资发四个人,大约一万左右平均
老师 ,好!请问客户抹零的应收账款 应计入哪个科目?
小规模在升为一般纳税人之前取得的专票,在升为一般纳税人以后可以抵扣吗
8月去外地出差,11月部分发票住宿费和餐费,还可以入账做差旅费吗?
你好老师,公司在南昌有个项目大概有1190万,合同是甲方和品牌直签,甲方不允许我们代理商直签,但是我们在做,现在工程接近尾声,我想咨询以下几个问题 一、我们和品牌签了安装服务合同,金额大概有400万,这400万要开给品牌我们要开9个点的安装服务票,但这400万里(包含了五金,材料,安装,利润等都在这里)那针对我们开出去的票,我们进项票要怎么开进来?按什么要求开进?是否可以把我们在做的其他工地项目拿回来的安装票用进去?开进来的安装票做成本怎么做,每个合同项目最多能进多少安装票?做抵扣怎么抵扣?安装服务这一块从专业的角度给个建议,如何在合规情况下费用最低?
老师,新物流公司,建筑公司分别是三个老板,但建筑公司的项目上有很多费用都是从物流公司付款,现在有笔机械租赁费也要从物流公司付款,这怎么处理才合适,建筑公司还不能正常付款
车辆转移印花税率是多少
如果先不确认收入 要怎么做呢?
不好意思,只会正确处理