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电商_抖音 商品金额100 补贴 1元 客户实际支付99 扣平台服务费2元 确认收货到账 10天后到账 50元 实际到账 50元 抖音账户 要怎么做分录 有时间差
1,我们通过第三方平台收款,平台有优惠券补贴,比如一个订单客户应付1000元,平台给客户优惠券补贴20元,客户实付980元,我们提现入账金额为1000元,请问收入是按照1000元合计入账吗? 2,另外平台会有额外的补贴给商家,按照客户人数补贴,比如一人10元,这笔是单独转给商家的,这个是按照什么入账?是按照主营产品计入收入还是入其他业务收入或者营业外收入
1.资料:某事业单位发生如下经济业务:(1)将库存现金9500元存入银行。(2)职工李丽出差借款报销,实际支出差旅费4500元,补付现金500元。(3)月末盘点现金,发现现金溢余230元。经查,其中130元为出纳王华的垫付款;100元无法查明原因,报经批准后作为其他收入处理。(4)月末盘点现金,发现现金短缺300元。经查,其中200元应由出纳刘红赔偿;100元无法查明原因,报经批准后作为其他支出处理。(5)收到“财政授权支付额度到账通知单”,列明本月的授权支付额度为200000元。(6)从单位零余额账户提取现金4000元。(7)年末,通过对账单确认本年度财政直接支付的预算指标数为1200000元,当年财政直接支付的实际支出数为900000元。本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额为300000元。(8)年末,通过对账单确认本年度财政授权支付的预算指标数为700000元,零余额账户用款额度的下达数为600000元,零余额账户用款额度的支用数为450000元。(9)下年年初,收到代理银行转来的“财政授权支付额度恢复到账通知书”,其下达数为150000元,收到财政部门
根据给出资料进行相关账务处理。1.资料:某事业单位发生如下经济业务:(1)将库存现金9500元存入银行。(2)职工李丽出差借款报销,实际支出差旅费4500元,补付现金500元。(3)月末盘点现金,发现现金溢余230元。经查,其中130元为出纳王华的垫付款;100元无法查明原因,报经批准后作为其他收入处理。(4)月末盘点现金,发现现金短缺300元。经查,其中200元应由出纳刘红赔偿;100元无法查明原因,报经批准后作为其他支出处理。(5)收到“财政授权支付额度到账通知单”列明本月的授权支付额度为200000元。(6)从单位零余额账户提取现金4000元。(7)年末通过对账单确认本年度财政直接支付的预算指标数为1200000元,当年财政直接支付的实际支出数为900000元。本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额为300000元。(8)年末通过对账单确认本年度财政授权支付的预算指标数为700000元零余额账户用款额度的下达数为600000元零余额账户用款额度的支用数为450000
1.资料:某事业单位发生如下经济业务:(1)将库存现金9500元存入银行。(2)职工李丽出差借款报销,实际支出差旅费4500元,补付现金500元。(3)月末盘点现金,发现现金溢余230元。经查,其中130元为出纳王华的垫付款;100元无法查明原因,报经批准后作为其他收入处理。(4)月末盘点现金,发现现金短缺300元。经查,其中200元应由出纳刘红赔偿;100元无法查明原因,报经批准后作为其他支出处理。(5)收到“财政授权支付额度到账通知单”,列明本月的授权支付额度为200000元。(6)从单位零余额账户提取现金4000元。(7)年末,通过对账单确认本年度财政直接支付的预算指标数为1200000元,当年财政直接支付的实际支出数为900000元。本年度财政直接支付预算指标数与当年财政直接支付实际支出数的差额为300000元。(8)年末,通过对账单确认本年度财政授权支付的预算指标数为700000元,零余额账户用款额度的下达数为600000元,零余额账户用款额度的支用数为450000元。(9)下年年初,收到代理银行转来的“财政授权支付额度恢复到账通知书”,其下达数为150000元,收到财政部门
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
请问老师,建筑公司结算,当月需要开1000万的发票,需要提额,税务局能给通过么?有没有什么风险?
幼儿园购买了一批篮球花费了1000元 如何做账
幼儿园伙食费核算的内容是什么
收入的钱比实际应收多 这个金额该怎么记账啊
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,工商年报怎么填写
如果先不确认收入 要怎么做呢?
不好意思,只会正确处理