你好这个不需要做分录。

老师,企业所得税弥补亏损明细表里可结转以后年度弥补的亏损额是0,是不是就是我们公司不能弥补之前年度亏损了,盈利就要交所得税了?
老师,企业所得税弥补亏损明细表里可结转以后年度弥补的亏损额是0,是不是就是我们公司不能弥补之前年度亏损了,盈利就要交所得税了?
老师,请问弥补以前年度亏损在第四季度用掉了,汇算清缴时弥补以前年度亏损没金额了是不是就要要缴纳企业所得税了?
2017年度盈利了,2022年汇缴是不是不用减去未弥补以前年度亏损直接按应纳税所得额交税
请问2022年汇算清缴弥补以前年度亏损,是用2022年的利润来弥补还是用2022年的应纳税所得额来弥补? 季度预交申报时怎么看着是用利润额来弥补以前年度亏损呢?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
不做分录,利润表不是挂着盈利要交税?
你好不是的你按照实际要交的税进行计提缴纳就好了。
所以不用做分录,这个只是关系到资产负债表的未分配利润?
你好,是的,就是这个意思。
我这发票和申报的销项税额不一致,是要以哪个为准进行修改
你好!差额有多少?你看下发票张数是不是对得上
因为销项税额是系统自动跳,没去修改正确,所以对应不上
你好,不是,我的意思是说你先看发票张数对不对得上,如果对得上就按照系统上面的表格里面的来做。
这和发票张数没关系啊,我只是申报表税额比发票少了两分。我想问怎么处理这两分
你好如果是只差这个余额的话,这个是四舍五入引起的。直接进入营业外收支就好了。
那最终是要以发票数据为准,还是以申报表为准入账
你好,是以申报表的数据为准。
那如果是销项税额少申报两分,怎么做分录
你好,没少申报就少交了。借,应交税费,未交增值税,贷,银行存款,营业外收入。
申报表就是根据申报数据在扣费的呀。你说的没少申报就是少交是什么意思呀
你好,你说少申报2分,就少交了2分,这2分就相当于不用交了,计入营业务收入
那如果多申报,多交两分怎么做分录
你好,这个就是营业外支出。