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请问申报2022年企业年度汇票,是盈利了,用了以前弥补亏损的额度所以不用交税。那用了以前弥补亏损的额度这个步骤需要怎么做分录呢

2023-06-07 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-07 15:29

你好这个不需要做分录。

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快账用户3717 追问 2023-06-07 15:30

不做分录,利润表不是挂着盈利要交税?

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齐红老师 解答 2023-06-07 15:32

你好不是的你按照实际要交的税进行计提缴纳就好了。

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快账用户3717 追问 2023-06-07 15:33

所以不用做分录,这个只是关系到资产负债表的未分配利润?

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齐红老师 解答 2023-06-07 15:35

你好,是的,就是这个意思。

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快账用户3717 追问 2023-06-07 15:38

我这发票和申报的销项税额不一致,是要以哪个为准进行修改

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齐红老师 解答 2023-06-07 15:38

你好!差额有多少?你看下发票张数是不是对得上

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快账用户3717 追问 2023-06-07 15:39

因为销项税额是系统自动跳,没去修改正确,所以对应不上

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齐红老师 解答 2023-06-07 15:40

你好,不是,我的意思是说你先看发票张数对不对得上,如果对得上就按照系统上面的表格里面的来做。

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快账用户3717 追问 2023-06-07 15:47

这和发票张数没关系啊,我只是申报表税额比发票少了两分。我想问怎么处理这两分

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齐红老师 解答 2023-06-07 15:47

你好如果是只差这个余额的话,这个是四舍五入引起的。直接进入营业外收支就好了。

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快账用户3717 追问 2023-06-07 15:48

那最终是要以发票数据为准,还是以申报表为准入账

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齐红老师 解答 2023-06-07 15:49

你好,是以申报表的数据为准。

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快账用户3717 追问 2023-06-07 16:04

那如果是销项税额少申报两分,怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-06-07 16:08

你好,没少申报就少交了。借,应交税费,未交增值税,贷,银行存款,营业外收入。

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快账用户3717 追问 2023-06-07 16:11

申报表就是根据申报数据在扣费的呀。你说的没少申报就是少交是什么意思呀

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齐红老师 解答 2023-06-07 16:13

你好,你说少申报2分,就少交了2分,这2分就相当于不用交了,计入营业务收入

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快账用户3717 追问 2023-06-07 16:15

那如果多申报,多交两分怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-06-07 16:16

你好,这个就是营业外支出。

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你好这个不需要做分录。
2023-06-07
你好,汇算清缴弥补以前年度亏损,是用2022年的应纳税所得额来弥补。 季度申报的时候,当然是用利润总额,因为季度的时候还不知道应纳税所得额具体是多少呢 
2023-05-11
哦,不需要做账务处理的。
2023-09-14
你好;      是的; 如果汇算有 盈利的话情况下; 就会缴纳所得税的  
2023-01-03
你好;     是的。 就要根据你盈利情况缴纳所得税的;   你 去看看 上年亏损表 是否有亏损产生  
2022-03-10
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