你好这个不需要做分录。

老师,企业所得税弥补亏损明细表里可结转以后年度弥补的亏损额是0,是不是就是我们公司不能弥补之前年度亏损了,盈利就要交所得税了?
老师,企业所得税弥补亏损明细表里可结转以后年度弥补的亏损额是0,是不是就是我们公司不能弥补之前年度亏损了,盈利就要交所得税了?
老师,请问弥补以前年度亏损在第四季度用掉了,汇算清缴时弥补以前年度亏损没金额了是不是就要要缴纳企业所得税了?
2017年度盈利了,2022年汇缴是不是不用减去未弥补以前年度亏损直接按应纳税所得额交税
请问2022年汇算清缴弥补以前年度亏损,是用2022年的利润来弥补还是用2022年的应纳税所得额来弥补? 季度预交申报时怎么看着是用利润额来弥补以前年度亏损呢?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
不做分录,利润表不是挂着盈利要交税?
你好不是的你按照实际要交的税进行计提缴纳就好了。
所以不用做分录,这个只是关系到资产负债表的未分配利润?
你好,是的,就是这个意思。
我这发票和申报的销项税额不一致,是要以哪个为准进行修改
你好!差额有多少?你看下发票张数是不是对得上
因为销项税额是系统自动跳,没去修改正确,所以对应不上
你好,不是,我的意思是说你先看发票张数对不对得上,如果对得上就按照系统上面的表格里面的来做。
这和发票张数没关系啊,我只是申报表税额比发票少了两分。我想问怎么处理这两分
你好如果是只差这个余额的话,这个是四舍五入引起的。直接进入营业外收支就好了。
那最终是要以发票数据为准,还是以申报表为准入账
你好,是以申报表的数据为准。
那如果是销项税额少申报两分,怎么做分录
你好,没少申报就少交了。借,应交税费,未交增值税,贷,银行存款,营业外收入。
申报表就是根据申报数据在扣费的呀。你说的没少申报就是少交是什么意思呀
你好,你说少申报2分,就少交了2分,这2分就相当于不用交了,计入营业务收入
那如果多申报,多交两分怎么做分录
你好,这个就是营业外支出。