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老师,企业原材料暂估入库到年终汇算清缴前为取得发票我们审计审核数是生产成本数而不是销售成本数是不是不妥?我也提出疑虑了可是她说我们没办法给他提供多少原材料结转到主营业务成本的资料给她。只能按结转成本数审核。这样可以吗

2023-06-12 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-12 16:16

生产成本是按实际领用的数据。销售成本是按你实际销售出去的数量乘以单价。

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生产成本是按实际领用的数据。销售成本是按你实际销售出去的数量乘以单价。
2023-06-12
您好 把前面结转的主营业务成本红冲 对应库存商品红冲 然后再红冲生产成本 对应红冲领用的原材料 增加库存原材料
2023-04-02
你暂估的是主营业务成本,它减少不了库存。红冲的时候,借应付账款,人工贷,以前年度损益调整。 然后今年的材料发票,借原材料贷应付账款, 借以前年度损益调整,贷原材料。
2025-10-16
 你好 ;  组装后就是 为了销售的话; 计入库存商品去 ; 不是计入固定资产去哈 ; 除非你后期要自用才走; 借固定资产贷库存商品    
2022-06-23
你好,把你所要填写的报表发截图过来看一下
2023-05-21
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