你好,建议你直接做到2023年算了,可以计算抵扣。
老师好,我想请问一下,如果我汇算的时候动了损益,比如调增了收入,那么我2022年的年度财务报表还是按没有调整之前的数据填写嘛,然后在2023年的账上通过“以前年度损益/利润分配-未分配利润”来处理,也不用去调整2023年财务报表的期初数吧
老师好,我想请问一下,如果我所得税汇算清缴的时候动了损益,比如调增了收入,但是没有动账,只是申报表调整项上调整了,那么我2022年的年度财务报表还是按没有调整之前的数据填写嘛,然后在2023年的账上通过“以前年度损益/利润分配-未分配利润”来处理,也不用去调整2023年财务报表的期初数吧
2023收到2022和2023混合的差旅报销单据怎么进行账务处理?用以前年度损益调整还是直接计入2023损益?收到上一年度的火车票还能进项计算抵扣了吗
请问,2022年做的,借:成本1174000.04 进项 35219.99 贷:预付账款1209220, 发票2023年收到的,金额1174000.01 税35219.99 ,所以2023年的账务处理怎么做,不用以前年度损益调整科目,直接把2023的发票放在去年成本的凭证里行吗,今年的进账咋做
涉及往年的调账搞不懂啊,老师!因为我今年3月调整了2023年的增值税申报表,增加了无票收入进去,税务上我也同步增加了收入到第四季度的所得税申报表,账务上我没有反结账到去年去改帐,而是在今年账务里做了以前年度损益调整,但以前损益调整不影响我在财务软件里引出的去年的利润表,那我税务上怎么申报年度财务报表啊,还能不能根据我从软件里引出的利润表申报呢?如果根据这个申报,那么我税务上年度财务报表和我的第四季度所得税申报表收入金额就不一样啊
请问老师,甲单位是加油站,承包了乙加油站,但是乙在承包期限内提前解约了,甲收到了100万补偿,请问甲要针对这100万的补偿缴纳增值税么
老师小规模增值税也是季度申报
以前月份记账错误导致利润表中的净利润累计数与科目余额表中的期末数不一致,应该怎么做分录调成一致?
老师,会计学堂App听课为什么老是闪退?
老师,被审计单位存在关联方,打分不严谨情形,还存在供应商选择不严谨这种情况,审计结论咋写?
老师,我们原来有个一人有限公司,自然人持股 100%,现在想再成立一个公司,这个公司的二个股东和原来的一人公司没有关系,然后新成立的公司投入到原来的一人公司,把百分之五十的股权稀释给法人公司,请问这样操作可以吗
做账的时候需要把优惠金额提现在账务上吗
老师好,我单位采购冰箱,给客户免费使用怎么做账
你好老师,有两个公司每个月固定还贷款,都是领导转账到对公户,或者拿现金来存上,这种我做的时候都是做的其他应付款 怎么平这个余额呢
收到违约金分录借银行存款贷营业外收入借方红字