你好,合并一起交就可以的,填写申报表。按照不同的税目来填写。

老师,问一个问题:我销售合同签订金额600万,但是我2季度按照合同只履约销售了100万,我交2季度印花税100乘以万分之三,这样对吗?等3季度,4季度我销售剩余500万,再交500万乘以万分之3的印花税,是否合规?
老师,问一个问题:我销售合同签订金额600万,但是我2季度按照合同只履约销售了100万,我交2季度印花税100乘以万分之三,这样对吗?等3季度,4季度我销售剩余500万,再交500万乘以万分之3的印花税,是否合规?该如何处理
你好,老师,我们印花税我查了一下 核定的时候是按次 缴纳, 我们是小规模纳税人,2022.7月份有新政策,以前我们是按季度交的,那现在是按月交还是按季度交?
老师好,印花税按季申报,在签订的购销合同,实际业务未在本季度完成,这个印花税申报一定要在本季度申报还是可以在交易实际完成在申报呢
公司签订租房合同(承租方),一次性签了4年的合同,每年租金40万,三个月支付一次。 请问这个租赁合同的印花税,是按照4年合同的总价一次性交,还是按季度每季交10万的印花税呢?
有些合同规定一次性支付的金额,这个基数按合同签订的一次性支付金额来计算吗
按照一次性这个对的是的。
普通发票记载了含税和不含税,请问是按含税还是不含税缴纳印花税呢
不包括合同上单独体现的增值税。
专票合同约定了含税,但是具体合同没有约定价税分离,这种还是按不含税金额撒,发票是开了的,可以作为依据
你好,这个是以合同为准的。不包括合同上单独的体现的增值税。