你好新企业期初是0,然后按照发生的业务进行账务处理。
老师,我现在是新建立的账套,填期初数据,银行存款有余额,其他应收有余额,应付账款有余额,这三项都录进去了,试算不平衡怎么调?
为什么我没有期初余额,之前建账时有些啊,设置期初余额时,累计自动出现,删也删不了我就把累计也写上去了,为了试算平衡,跟写期初填的一样,后面开始做账后就资产负债表没有期初余额,金蝶标准版
个体户之前是核定的没做过账,现在10月变成查账征收了要做账了,银行存款科目初始化数据是不是填9月期末余额,金金蝶初始化累计借方余额 累计贷方余额 期初余额怎么填写呀 我把从开始到现在的银行对账单都打印了。怎么填呢
我是个体户,之前都是核定征收没有账,现在想做账,但是只有银行余额,5万,应收账款20万,我金蝶建账初始余额不平衡怎么做
老师咨询一下,一个个体户,之前都是核定征收的,今年4月开始税务局让变更为查账征收,之前都没有建账做账,现在从4月开始建账,那么银行账有余额还有之前往来款,我4月该怎么建账?[微笑]
申报印花税的时候。先保存,不要申报,怎么操作?
外部融资需求量怎么理解?
在电子税务局申报印花税的时候,我们可以先保全,先不要申报吗?
有用友财务软件练习吗
老师,请教一个问题,投资民宿装修100万,就是A出资18万占股18%,B出资82万占股82%,然后装修过程中C出资30万占股20%,那A和B的股份如何分配呢?
老师不同年同月做对比,的名称是什么,同年不同月的对比名称是什么
有一个问题,就是我们公司之前开业时账是给人代账的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,每一笔2万元,分录记着 借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这个要怎样调整啊(有计提和支付了)
权益乘数=资产/股东权益 ,产权比率=负债/股东权益 资产一负债=所有者权益。股东权益既定下,资产和负债不是此消彼长吗?为什么说权益乘数越大?财务杆杠越大?产权比率越大?
中级经济法5天5夜我正在看,怎么下架了
请问老师每个月财务对账单数据从哪里取数呢?
您是新的企业还是以前的老企业没有建站?
都说了以前是定期定额没有做账的。
那您需要盘点出来资产负债所有者权益的金额,然后录入期初,要是差额有差额就录入到未分配利润就可以了。
银行余额有50几万,库存商品有50几万。负责所有者权益没有余额,这样怎么设置试算才能平衡?未分配利润应该弄不了太多金额,
因为如果未分配金额太大可能会引起税局注意,因为个体户去年11月份才开业的。
你好,您没有其他数据,就把你已知的数据录入,然后不平的差额就录入,未分配利润。
因为你没有其他数据了,就只能是这样处理。
但是未分配利润金额太大了。会引起税局的注意。
可否计入到实收资本里。这样符合个体户的企业性质吗?
你好 收到投资款记这里对
不是投资款哦
没有投资款是不能计入实收资本的。这个咱需要正确填写相关数据。
你要是没有其他数据了,然后差异的数据就是填写到位,分配利润就行了,没有其他的好办法。