你好,在电子税务局的财产行为税里采集信息生成申报表申报。是根据您不同的合同来计算的。

老师,小规模纳税人税是季度申报吗?那么印花税呢,也是季度申报吗?
老师!我们是小规模纳税人,季度含税43万,申报增值税申报表的时候应该怎么申报呢?价税各是多少,现在是按1%开票。
老师小规模纳税人刚成立的公司季度申报印花税时没有业务怎么零申报
小规模纳税人,印花税税源采集的时候不小心点到按次申报,本来应该是按季申报印花税的,现在申报且缴款了怎么办
小规模纳税人,印花税税源采集的时候不小心点到按次申报,本来应该是按季申报印花税的,现在申报且缴款了怎么办
老师,我们是房地产开发企业,于2024年5月份进行了资产评估报告,基准日为2024年2月29日,当时报告的未分配利润为210万,于2024年9月份进行了评价转让,但是在2024年2季度—2028年2季度的电子税务系统的财务报表显示的未分配利润有一千多万,现在被税务查到有问题,这个应该如何合理的写情况说明呢?
请问老师,公司承担的个税应该怎么记
老师你好,社保减员登记减员原因选择什么?
老师,公司同天入的库存商品,老板又全部领用走。这个视同销售吗长期这样也风险吗
老师,请问股权变更期间公司可以正常使用的吧
今年汇算清缴开始了,去年奖金还没报,现在改去年的个税申报表,个税还能退吗
1月分我把临时工的工资计入了劳务费用,然后2月我按照工资薪金申报个税了。但是1月我已经计入成本了,然后,我做账的时候是不是不用再把他计提了,只要个税申报就好了
老师你好,我2月份两个社保的回单,一笔4800 08.791笔203.76,但是我在电子税务局找不到203.76这个明细
月未结转时,会计软件有两个结转,-是结转非限定性净资产,二是结转限定性净资产,夲月全部是限定性收入,可直接结转到限定性净资产,而夲月费用是这个月限定性收入发生的,直接记入了业务活动成夲,管理费用,而且这些成本费用月未结转到了非限定性净资产去了,请问这些成本费用可不可以结转到限定性净资产,怎么结转?请指教
公司总开票额度三百多万,每月的额度到月头只剩下一百多万,所以想要调增额度,申请理由要怎么写
是采购合同还是销售合同呢
你好,采购和销售的合同都需要申报。具体看实际业务的发生。
已知计税金额是614252.75 那该交多少印花税呢
你好 是哪个合同的印花税
我也不晓得 这个是上一季度印花税明细表上的计税金额 税率是0.03% 是另外一个会计做的 我都不知道金额是怎么来的 所以才来咨询一下
发你税率表 对一下自己是什么合同
我看印花税申报表上面写的是买卖合同
老师 我刚刚发的计税金额是1-3月份所有销售和购进合同的之和吗?
是不是之和这个看你实际情况,你要是季度申报的,你就把这一个季度所有买卖合同的金额加到一起申报就行。
因为你企业实际发生的数据老师不清楚的,我可以告诉你填写哪个数据。
哦哦 我们是季度申报 那二季度的印花税金额 那就是把4-6月所有的销售合同和购进合同相加的金额嘛? 是含税金额嘛
好,是的,这样计算对的是不包括合同上单独体现的增值税。
老师 我看我们销售和购进合同都没有对方的盖章 也算是买卖合同吗? 合同上都只有我们公司的盖章
是的的也算的。 就是没有合同的,要货单送货单这些都。这些都可以算的。
就是咱们真实发生了买卖的业务,有合同的按合同没有合同的,按要货单,送货单这些来缴纳。
那不就是实际开票出去的金额和银行打款的金额吗
是的,可以这样计算的
老师 我还是不太懂 我们之前那个会计的金额相差申报的金额和我实际计算的金额相差太大 能再给我具体讲一下吗
您说的相差金额大差额是怎样产生的?
是正常开发票,没有收到那些钱吗?
也有开发票出去没有收到钱的 也有收到了的
没有收到钱的部分计入应收账款,收到钱了就记入银行存款,是这样的开票咱就正常确认收入。