您好,这个要看会计做账分录,是否计入当期损益
老师您好,问一下 非同控下的免税合并,有应纳税暂时性差异,但是不确认递延所得税。那算当前应纳税所得额时需要纳税调减吗?为什么呢?
老师您好,我第三季度应纳税所得额为18598.54 ,小型微利企业符合条件,减免所得税额14878.83,请教老师这个数怎么计算出来的?
老师好 业务招待费超出部分单独缴纳企业所得税,那么是否符合小型微利企业所得税的征收标准? 即:对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
3、红星公司为小型微利企业,全年利润总额为1893460元,纳税调整增加额为143251元,纳税调整减少额(国利总收入)为83570元,计算该企业全年应纳所得税额(符合小型微利企业100以内所得额减按12.超过100万不超过300的部分所得额减按50%,税率20%)计提结转缴纳分录和计算
3.红星公司为小型微利企业,全年利润总额为1893460元,纳税调整增加额为143251元,纳税调整减少额(国债利息收入)为83570元,计算该企业全年应纳所得税额(符合小型微利企业100以内所得额减按12超过100万不超过300的部分所得额减按50%税率20%1893460+143251-83570=19531411000000*12.5%-25000.应交所得税金额-25000+95314.1-120314.1计提结转缴纳
护理院给老人开票,检查费、诊查费、西药费怎么开票
老师你好,我见我们单位,两个民办非的有开户许可证,有限公司的没有开户许可证,有限公司是没有还是丢了
老师 我们公司有车 如果员工出差没开公司的车,开的是自己的车 那过路费能报销吗
老师你好,什么情况下保险公司可以异地开设结算账户呀?
老师好,问一下,总公司不是小微企业,分公司税务报道的时候,如果选择独立核算,可以享受小微企业吗?
公司只出钱,不怎么进账,属于资金流高还是差的企业
老师,你好请问最新的增值税法,涉及到银行的贷款服务,比如我们公司到银行的贴息 贴现,银行开给我们的发票进项税能抵扣吗?这种情况银行可以开专票吗?我们是否可以抵扣,记得之前的贷款 餐饮 日常 娱乐不能抵扣
老师你好,我问下申报个税时,收入按哪个金额填报
没有交社保的员工开工资发票,怎么申报个税
老师,有民办非企业的财务会计制度吗
哦,这题并未提到会计上做没做账,所以不用调
您好,是的,您的理解非常正确