你好,学员,这个计算没问题的

2019年,某高校教授赵某取得的收入如下: (1)1月,从学校取得基本工资4000元,教授津贴5000元,因公出差取得差旅费津贴500元,提取并缴付“五险一金”1819元; (2)4月,因出版一部学术著作获得预付稿酬20000元,6月正式出版后又获得稿酬30000元; (3)7月2日应邀到另一高校做一场学术报告,取得收入2000元。7月3日因担任另一高校博士论文答辩委员会委员,取得答辩费4500元; (4)8月,取得国债利息收入1520元以及某上市公司发行的企业债利息收入1200元。 根据上述资料,试计算: (1)1月,赵某从学校取得的收入应预缴的个人所得税; (2)赵某出版学术著作获得稿酬应预缴的个人所得税; (3)赵某的学术报告收入和答辩费应预缴的个人所得税;; (4)8月,赵某取得的利息收入应预缴的个人所得税。
二、2021年,某高校教师李某取得的收入如下:1.1月,从学校取得基本工资4000元,教授津贴5000元,因公出差取得差旅费津贴500元,可扣除的“三险一金”1819元。2.4月一篇文章在杂志上连载,每周稿酬800元,共3200元;6月出版著作获得稿酬30000元。3.7月2日应邀到另一高校做一场学术报告,取得收入2000元。7月3日因担任另高校博土论文答辩委员会委员,取得答辩费4500元。4.8月,取得国债利息收入3000元以及某上市公司发行的企业债利息收入5000元。要求:根据上述资料计算1.1月,李某从学校取得的收入应预缴的个人所得税。2.李某获得的稿酬应预缴的个人所得税。3.李某的学术报告收入和答辩费收入应预缴的个人所得税。4.8月,李某取得的利息收人应缴纳的个人所得税。
二、2021年,某高校教师李某取得的收入如下:1.1月,从学校取得基本工资4000元,教授津贴5000元,因公出差取得差旅费津贴500元,可扣除的“三险-一金”1819元。2.4月一篇文章在杂志上连载,每周稿酬800元,共3200元;6月出版著作获得稿酬30000元。3.7月2日应邀到另--高校做一场学术报告,取得收入2000元。7月3日因担任另高校博土论文答辩委员会委员,取得答辩费4500元。4.8月,取得国债利息收入3000元以及某上市公司发行的企业债利息收入5000元。要求:根据上述资料计算1.1月,李某从学校取得的收入应预缴的个人所得税。2.李某获得的稿酬应预缴的个人所得税。3.李某的学术报告收入和答辩费收入应预缴的个人所得税。4.8月,李某取得的利息收人应缴纳的个人所得税。
二、2021年,某高校教师李某取得的收入如下:1.1月,从学校取得基本工资4000元,教授津贴5000元,因公出差取得差旅费津贴500元,可扣除的“三险-一金”1819元。2.4月一篇文章在杂志上连载,每周稿酬800元,共3200元;6月出版著作获得稿酬30000元。3.7月2日应邀到另--高校做一场学术报告,取得收入2000元。7月3日因担任另高校博土论文答辩委员会委员,取得答辩费4500元。4.8月,取得国债利息收入3000元以及某上市公司发行的企业债利息收入5000元。要求:根据上述资料计算1.1月,李某从学校取得的收入应预缴的个人所得税。2.李某获得的稿酬应预缴的个人所得税。3.李某的学术报告收入和答辩费收入应预缴的个人所得税。4.8月,李某取得的利息收人应缴纳的个人所得税。
、2019年,某高校副教授高某王某取得的收入如下: (1)每月取得工资薪金及职称津贴共计11000元,提取并缴付“五险一金”2000元,每月允许扣除的子女教育费用1000元,住房贷款利息支出1000元。 (2)6月,因出版一部学术专著获得预付稿酬10000元,正式出版后又获得稿酬2000元 (3)7月,因担任另一高校博士论文答辩委员会委员,取得答辩费4500元。 (4)从10月1日起,出租自有住房一套,在扣除相关税费后,每月租金所得5000元,11月支付房屋修缮费用1000元。从10月份的租金收入中拿出2000元通过市民政局捐赠给贫困地区。 要求:计算高某全年实际缴纳的个人所得税
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录