你好,这个需要交增值税吗?
老师,我想问下,小规模纳税人税率改1%我开普票也是按1%开的,申报系统还是显示3%,我在申报表里填过减免金额,最后申报金额,是按1%的申报的,可开票系统显示申报比对不通过
小规模季报申报填申报表,是根据开票系统里的增值税汇总表看开的普票或代开专票,一个季度的是每个月份的都需要在开票系统导出来吗?
老师,增值税小规模纳税人季度未超过45万,也是按1%开了普票,按照系统自动弹出来的申报表申报,总是报错。请问这个怎么弄?是忽视比对报错吗?
老师,小规模纳税人报增值税的时候,我系统开票的是按5%开的普通发票,到申报表是按3%免税额,申报的时候比对不通过,这个要怎么办
老师开票系统汇总表和小规模申报主表的税额相差1分钱怎样处理
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
是增值税表
你好,这个需不需要缴纳增值税?
不需要的,在免税的税额里面,你自己修改一下,按照不含税的金额乘以5%就可以了。
哪个里面修改
主表直接修改免税的税额,这里可以的应该是在20行。
申报表免税的是按5%走的,所以还需要填的差额
你好,你在这里面修改,修改成3% 你开的是什么业务的发票?
发票开的是按1%,跟3%有啥关系
因为系统里面默认的不是3%就是5%。
我在哪里改呢
20行免税税额里面,你截图你的主表看一下吧。
为什么图片发不过去
你好,修改20行就可以到
20行直接填免税的金额?还有那个减免税表不用填吗
填了,表过不去
对的,是的,不用填写,忽略提交就行。
不能忽略,只有确定,确定完就又回到表里了
你好,截图看一下它的提示。
发过去了
你的减免表是不是填写了,你把这个减免表里面的数据删除。它提示你18行的那个金额不对。